同学,你好 是借方预收负数吗?? 你收入有做吗?
老师,查往来账款的时候发现2016年有一笔付款没有收到发票,经核实销售方已经开票给我们了,是我们自己把票弄掉了,一直挂着,请问怎么平这笔账呢?
老师我想问,我们银行收入可是对方不用我们开票,我做了借银行存款,贷预收账款,好像对方不要票了,我怎么做平了呀!
我们给酒厂打款50万.对方财务没有给我们开票.自己做了无票收入.我们公司帐上一直挂着50万的预付账款.请问下我们要怎么能下这个账.怎么处理最合理合法呢?
老师,公司租的车。实际已经到付租金时间了也实际已经用了半年了,但对方没有开票过来,我们款付了这个怎么做账
几年前支付的货款,对方一直没有给我们开票,现在已经联系不上对方了 我们的账上要怎么处理呢?不能一直挂着吧
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
应收借方负数,都有坐收入
能不能转其他应付股东
同学,你好 你把你之前的分录都发我
这是刚接账就挂有的
同学,你好 能不能转其他应付股东 可以转的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢