借预付账款,贷银行存款4万,然后一月份借预付账款5000,贷银行存款, 按月分摊,借管理费用 贷预付账款。

老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
老师,23年房租共计5万,22年12月已预付4万,23年一月付5千,还有5千没有付,这个分录怎么做?怎么摊销?,
老师,您好。一般纳税人酒店,扩大规模承包其他酒店,付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万,我记了预付账款,今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗?没有记长期待摊费用。
老师,公司与对方共同研究签订了3年的合同,合作费用一年支付一次,比如,6月份支付了23年5月至24年4月这一年的费用120万,支付120万当日和一会分摊的会计分录怎么写?多谢
请教个所得税汇算的问题,工资这块比如23年计提了10万,23年支付了9万,还有22年的2万,合计11万,那么23年还有1万未付,24年1月支付了,但是有调整,在24年冲了2千,实付8千,请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?