同学你好 对的 是要体现
老师:你好!我是小规模纳税人。我公司开了增值税专用发票206416.04元,普通发票285021元。请问老师,在我填写增值税申报表是这两个数字应该填写在那一栏?谢谢
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师,你好,请问下我公司是一般纳税人,收到进项发票一张,没有开销项开票,这次进项发票需要处理吗?报增值税时要填写吗
老师好,请问我公司一般纳税人,有几张发票我选择了不抵扣处理,就当普票用了,请问我本月申报增值税,填写复表二是需要体现这些数据吗
你好!我们是一般纳税人公司,现在申报9月份增值税报表,请问9月份取得的费用专用发票,不抵扣的发票要勾选吗?(例如:有4张进项发票,我只抵3张,另1张放在10月份抵,那9月份我是只勾选3张,还是4张都要勾)
不抵扣,不是进项税额转出,需要体现吗,如果体现,该怎么填
如果勾选了不抵扣的那就附表二不用体现