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老师好,请问我公司一般纳税人,有几张发票我选择了不抵扣处理,就当普票用了,请问我本月申报增值税,填写复表二是需要体现这些数据吗

2023-01-05 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 18:04

同学你好 对的 是要体现

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快账用户8092 追问 2023-01-05 18:10

不抵扣,不是进项税额转出,需要体现吗,如果体现,该怎么填

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齐红老师 解答 2023-01-05 18:11

如果勾选了不抵扣的那就附表二不用体现

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同学你好 对的 是要体现
2023-01-05
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
不需要 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-11-04
你好,重新勾选认证。勾选的时候选择认证抵扣,然后填写增值税申报表的时候,在增值税进项税明细表里填写进项税转出。
2022-01-03
好,可以的,可以这么做的。
2021-11-08
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