同学,你好 红字冲之前的分录
我公司在去年计提了企业所得税3990元,但今年实际上只交了3906元多计提84元在应交税金-应交企业所得税科目上,公司不给调账,只说可以在今年少计提84元,但现在报表上的所得税比账上实际交的少了,净利润多了,这要如何处理呢?
之前6月交的增值税交多了,现在退回来,怎么做分录,但是做6月的分录时就是做实际交的,现在做多交的进去,又冲不会原来多交那笔
企业所得税之前都是五个点交的,现在到了年底,交的税比现在要交的税还要多,这个怎么处理
老师,我问下,比如我去年企业所得税预交多交了20万元,实际只要缴纳10万元,分录怎么做
之前所得税预交多了,比如交了2000,实际就1000,那现在多交的我要怎么处理
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?