你好 一般纳税人的吗 啥业务
老师,第25行的―90.77是在7月认证的,他原来是有辅导期的,9月的时候开具发票19750.59元,把8月的进项票低了,但这张税额90.77元 忘了抵扣,就把―90.77元填写在第25行了,这个月填写增值税申报表呢
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,在6月开具了一张发票金额是18900元,但是只把销项税做了应付账款,12月确认了成本,凭证这部分成本在纳税申报时,填写在那个申报表的哪个栏目里呢
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
住宿能给个人开发票吗?给个人开发票需要什么手续
实际销售3万,我按的实际销售入账,但是开票3.5万,差额退回对方公司的私帐,内账如何处理比较好
老师好,无票收入是指什么呢
你好,请问我有一笔款错汇到了,多点新鲜北京电子商务有限公司,现在怎么办?
老师你好,开票时,假如我开评估费,那前边那个税务分类在哪查,它属于什么业务啊
老师 就是截止到4.15的资产是286万 减去截止到3.6的资产是406万 资产减少了120万 然后3.16-4.15净利润是87万 为啥会减少120万 那87万去哪里了
金融资产重分类,2类重分类为3类,要将其他综合收益-公允价值变动,转入公允价值变动损益。为什么3类重分类为2类,不用将公允价值变动损益的金额转入其他综合收益,而只是将其相关明细科目对转
民办非企业要工商年报吗?
老师搞错了,是12月确认收入,这家公司是一般纳税人
开的销售货物的吗 是的话附表一13% 销售货物一览专票,在开具的专票 其他的再开具的其他发票里面 有进项的吗