您好 请问单位发生了什么业务

老师,我这个月给员工做工资,分录为:借管理费用 贷应付职工薪酬-小李 20000 发放时:借 应付职工薪酬-小李 贷其他应付款-法人名字2000 这样可以吗?然后小李是不是要申报个税?
老师你好,给职工发奖品入什么会计科目?借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目 老师帐务处理是这样的吗?那申报个税还需要按购买时的发票金额合并到工资里一起申报吗?
老师您是说可以先申报是吗?也可以等实际发放的月份再申报是吗?要是先在个税系统里申报到话要怎么做账?借应付职工薪酬,贷其他应付款?还是入什么科目?
老师我们是物业公司,给建筑公司提供保安服务,建筑上不结账,我们给保安开工资也没有每个月都发,没有那么多流动资金,这样工资个税申报的时候是每个月按月申报呢,还是实际发放的时候再申报?要是跨年的话有影响不?要是没有发放工资就申报个税的话,要怎么平计提工资的分录?借应付职工薪酬,贷其他应付款吗?
老师,工资不是每个月按时发放的,可以按月申报个税哈,把应付职工薪酬转到其他应付款里,这个其他应付款明细应该写什么,这样做的话有风险不?比较好的做大概是什么?
公司更改名字又从杭州迁到宁波,去宁波税务登记要带那些资料?
国家企业信用信息公示系统怎么查不到个体工商户信用异常情况?
老师,小规模公司职工免费吃饭的食堂用的米面油及蔬菜水果牛奶如何入账?
23年专用发票未入账 今年9月认证抵扣了 怎么做分录
老师请问下,e表中,1-2列的每行名称是否一致,要用什么公式
那说明郑姐还欠了你们单位250,00,但是现在只有11万走对公,老板娘说那就以不合作理由,就做到11万这里不合作了,实际他们私下打款,不打对公账户了,这个其他应付款郑姐这个11万怎么平账才合理呢?
请问老师之前其他应收款忘记挂账了,然后直接借银行存款贷其他应收款了,然后其他应收款是负数,那现在怎么办怎么调整账务
老师,什么 是保利额,什么 是保利量?
给办公室行政等职能部门购买的工服,发票上面写的劳保服,是不是可以计入管理费用劳动保护费?
老师,企业所得税是季度申报,比如第三季度是九月计提10月申报后缴纳,假如九月没有计提,10月申报后按申报表上的金额补计提借所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,然后缴纳借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,这样可以不。