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去年多记了一笔收入,当月增值税也按照未开票收入交了增值税,今年发现了错误,增值税要怎么处理才是正确的

2023-01-05 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 21:06

学员你好,不开票收入申报负数就可以

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学员你好,不开票收入申报负数就可以
2023-01-05
您好,这个就是做相反的,借 主营业务收入 应交税费 贷 应收账款
2022-01-25
你好;    那你调整即可 ; 借销项税  贷以前年度损益调整- 主营业务收入;    然后  你把销项税借方结转了;然后  你这个 多做了 ; 那你多缴纳了税费吗 
2023-08-18
你好,开具发票确认收入,同时冲销去年的未开票收入。申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》开具增值税专用发票或开具其他发票栏次填列正数,同时在未开具发票栏填列相应的负数.
2023-11-08
同学你好 这个是纳税调整明细表调增的
2022-04-25
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