对的,是的,需要手动修改一下

老师,跨月的发票需要重开,我红冲以后开出负数发票,然后再和正常开发票一样开蓝字的就行是吗?
跨月红冲了3张发票,然后又重新开具了几张,开票软件上为什么重新开具的金额不在税盘发票查询当月的合计数那?
我跨月红冲了发票 ,然后又重新开了发票。我报税的时候怎么数字不对,是需要手动改吗
上个月开了张冲红发票,然后重开了,冲红的那张蓝字发票是免税的,所以冲红的红字发票也是免税的,申报增值税的时候比对不通过,要怎么处理呀
供应商去年给我开的专票我已经抵扣进项了,现在发现开错了,对方开了红字确认单给我确认,然后他又重开了,我到时候申报的时候该咋整呀?又要重新认证对方新开的专票吗?然后开了红字的申报的时候会进项转出吗?
之前的会计做账弄成了应收帐款自己公司,现在怎么调把这个应收给他调0
老师,税局退个人所得税手续费,一般纳税人现在要怎么入账呢
合同137.2万元,现在对方只给结95万元,这个合同就完结了,那这个什么证明吗?
老师,上饶某公司5个闲置油罐,由于集团规定储量2K吨一下的不让储油造成的闲置。按照市场是还有使用价值,使用价值超过账面价值,还用计提减值吗
老师现在小规模啥政策呢?30万以内免税吗?详细政策给我说一下
老师,公司是总代理,联合二级代理举行会议,其中有一环节是我们老板给予农户抽奖(各二级代理的客户)抽到将的客户会有一个培训名额,我们公司需要按名额支付给二级代理商相应的金额。假如甲代理商有两个客户中奖,那公司需要按没人500元共1000元支付给甲代理商,客户要在甲代理商那参加培训后用掉这个抽奖名额,然后甲代理商再把培训金额支付给我司。那请问抽奖产生后我司支付给甲代理商的1000元对方怎么开发票?
老师 请问我司有一名员工25年1月入职的,25年一直在我司报个税,现在是26年 为什么不能确认6万扣除费用一次扣除呢?
老师,我们是一家加油站公司,我们公司车辆用油应该怎么账务处理
你好老师,计提出口退税:借:其他应收款 100 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 收到退税款 借:银行存款100 贷:其他应收款 100,那么这个应交税费-应交增值税-出口退税的 余额100就这么挂着吗
老师,担保费记什么科目
老师好 怎么改 谢谢
你好,正数销售额加上负数销售额合计一块儿填写。
有百分之十三和百分之九的税率
分别填写 要么就说下销售额 分别多少的
第一次遇见这个问题,我也蒙圈 凭证是这样子做的
9%提供服务一栏里面填写27364937.19 13%里面填写305979.75 开具的其他发票不知道税率里面填写负数379701.31。
红冲以后又重新开了 好像不对的原因就是红冲位置
你好,一个是13%的,还有一个不知道税率的给你写了13%的,已经给你加进去了。
我9%的税率还有其他公司的 是不是要加上填进去
我已经给你加进去了,你自己再算一下可以吧。
好的 谢谢老师 我凭证没有做错吧 一正一负 我跨月红冲的
你好是的 是这么做的
我填在其他哪个位置?这个其他是什么 我红冲的有9%和13%
你开的多少税率的发票
老师好的 有9%和13的
不对 其他 这一lie 不是13% 也不是9% 截图发票
我就是不知道这是啥 ,我手上的就开了9和13的 其他没有开过 我要如何去查验
看发票 你的负数发票 填写到对应的税率就可以 根据你提供的算出12%的税率 不是13%
我红冲的都是9和13,为啥会有12 我手里的发票也是9和13
不是这一章,你找不含税的金额是37万多的