你好,多交了三分钱,可以放到营业外支出。

# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理?谢谢
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老师,现在汇算清缴,老板说按企业收入的4个点来做,不管弥补亏损,比如收入100万,利润4%,请问是怎么调,没太听懂
老师我们收到了一条这信息该怎么处理。
中午好,老师问你一个问题,我们还没有注册,一年营业额550万左右,可以同一个地址,用我和我老公两个人注册两个小规模可以吗
老师,所得税汇缴的时候,无票支出调增,填在哪里啊
老师,工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952,就是用4952×12
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
老师,我们2026年换了一个新的做账软件,1月份导固定资产明细的时候,已经提完折旧的固定资产没有导入系统,现在账已经做到4月份,我怎么把漏了的固定资产做到账上去
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
老师好,个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了,为何在做年度汇算清缴时,专项附加扣除金额是0呢?
我们是小规模商贸公司,法人给公司买空调,开发票没开公司抬头,开的法人抬头,这个发票能用在公司吗?
有120的税是小规模电子普票免税的 报表里面也填了 但应交税就是不减这120 啥意思?
电子普通发票在第十栏里面填写的。
填在第十栏 应交税费还是不减120
截图主表完整的看下
老师 你帮我看下 19栏有120点免税额 但是在应交税费24栏那块不减120
你的专票销售额是多少的
专票销售货物及服务合计 1360793.32 税额是40823.77 普票服务是价税合计4000
同学填写的第十栏,第三栏就不要填写了,你又把它填写进去了 普通发票的DA前面不要填写。
第三栏删掉应交税费还是没有剪掉120
第一行啊 第一行的还没有变更 还包含着普票 你没有保存的吧
发票信息一键预填4000的就是出现在第3栏了 为什么要手动填在第十栏?
4000的不需要缴税 不要在1-8里面填写 你这个4000不是普票免税的吗 是的话去12栏填写 然后去填写减免表最后一行 你这个超过了45万了