你好,多交了三分钱,可以放到营业外支出。

# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理?谢谢
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老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
有120的税是小规模电子普票免税的 报表里面也填了 但应交税就是不减这120 啥意思?
电子普通发票在第十栏里面填写的。
填在第十栏 应交税费还是不减120
截图主表完整的看下
老师 你帮我看下 19栏有120点免税额 但是在应交税费24栏那块不减120
你的专票销售额是多少的
专票销售货物及服务合计 1360793.32 税额是40823.77 普票服务是价税合计4000
同学填写的第十栏,第三栏就不要填写了,你又把它填写进去了 普通发票的DA前面不要填写。
第三栏删掉应交税费还是没有剪掉120
第一行啊 第一行的还没有变更 还包含着普票 你没有保存的吧
发票信息一键预填4000的就是出现在第3栏了 为什么要手动填在第十栏?
4000的不需要缴税 不要在1-8里面填写 你这个4000不是普票免税的吗 是的话去12栏填写 然后去填写减免表最后一行 你这个超过了45万了