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税控盘合计税额为40823.77 报表增值税为40823.8 差三分怎么办?

2023-01-05 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 21:58

你好,多交了三分钱,可以放到营业外支出。

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快账用户8662 追问 2023-01-05 22:33

有120的税是小规模电子普票免税的 报表里面也填了 但应交税就是不减这120 啥意思?

有120的税是小规模电子普票免税的 报表里面也填了  但应交税就是不减这120  啥意思?
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齐红老师 解答 2023-01-05 22:34

电子普通发票在第十栏里面填写的。

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快账用户8662 追问 2023-01-05 22:49

填在第十栏 应交税费还是不减120

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齐红老师 解答 2023-01-05 22:57

截图主表完整的看下

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快账用户8662 追问 2023-01-05 23:01

老师 你帮我看下 19栏有120点免税额 但是在应交税费24栏那块不减120

老师 你帮我看下 19栏有120点免税额  但是在应交税费24栏那块不减120
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齐红老师 解答 2023-01-05 23:05

你的专票销售额是多少的

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快账用户8662 追问 2023-01-05 23:09

专票销售货物及服务合计 1360793.32 税额是40823.77 普票服务是价税合计4000

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齐红老师 解答 2023-01-05 23:15

同学填写的第十栏,第三栏就不要填写了,你又把它填写进去了 普通发票的DA前面不要填写。

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快账用户8662 追问 2023-01-05 23:19

第三栏删掉应交税费还是没有剪掉120

第三栏删掉应交税费还是没有剪掉120
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齐红老师 解答 2023-01-05 23:20

第一行啊 第一行的还没有变更 还包含着普票 你没有保存的吧

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快账用户8662 追问 2023-01-05 23:25

发票信息一键预填4000的就是出现在第3栏了 为什么要手动填在第十栏?

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齐红老师 解答 2023-01-05 23:39

4000的不需要缴税 不要在1-8里面填写 你这个4000不是普票免税的吗 是的话去12栏填写 然后去填写减免表最后一行 你这个超过了45万了

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你好,多交了三分钱,可以放到营业外支出。
2023-01-05
你好 差额记营业外收支科目 
2022-04-02
你好,差额放到营业外收支就可以的,如果交税的话,这个是四舍五入的差异,没有关系。
2022-10-13
同学你好,能申报就申报处理,再调整账务,也可以手动修改一下申报表,让税额与开票金额一致。
2022-10-13
你这边调整报表,使税额与税盘里一致
2022-10-13
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