你好; 不对的;参考我的分录: 1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
老师,这个累计折旧的分录是不是不对?正确的应该怎么写呢?谢谢
老师,你好。请问一下应付账款不付了,怎么做分录调整呀?这这个应付款应该是以前做错了
老师,本来正确的分录是第一个,但是21年12月底会计做的分录是下面这个,我现在要在22年调整正确的分录应该怎么调?
请问老师,我家是小规模纳税人,这个销项税的分录做得对不对?可以做正确的分录给我吗?
老师,这个分录是不是做错了,应该怎么做呀
我现在这个社保不对了,我要去前面找哪里不对。太难了
如果我计提社保跟工资一起做的话 借:管理费用-工资 生产成本-直接人工 管理费用-社保 生产成本-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 这样做对不对?
你好; 是的;这样就对的
然后缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 发工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保 贷:银行存款
发工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 银行存款
你好; 是的; 就这样来做哈; 你发工资做了两笔哈; 做一笔即可
那请问老师,我的数字怎么不对呀。也不知道是哪里算错了,请问老师用什么方法可以找出来
你好; 数字不对; 你检查每笔金额 ;是不是你输入错误了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好