你好; 需要结转下的; 因为你 要缴纳增值税的
这个月有进项,销项,还有待认证进项,结转增值税时,是不是只结转进销项就行了
一般纳税人 如果没有进项票 只有销项票 那增值税是按照税率全额交 那这种情况 在月底要不要结转的
老师,一般纳税人这月只有进项,没有销项,怎么结转应纳增值税差额啊
如果这个月只有销项税额,没有进项,是不是不用做结转增值税啊
进项销项结转,如果有留底税额,是不是就不用做结转未交增值税这步骤了(借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税)
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项
老师,民宿购买,浴缸,面盆,马桶,要入普定资产还是,管理费用
本月开出含税收入销项发票38507,税额4430.01,上期留底进项税额29615.11 怎么做分录
劳务公司的零时工也要申报个税嘛
您好老师,我们劳务公司,去年的工资有的是在1月份发的,然后申报个税也申到1月份了,然后那个报表工资是12月份计提的,这样的话有没有税务风险呢
假如这个月进账5千,之前待认证进项税还有6千,现在销项税要觉1万五,我现在需要做什么分录?
你好; 结转即可 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
假如这个月进账5千,之前待认证进项税还有6千,现在销项税要觉1万五,我现在需要做什么分录?
你好; 之前待认证进项税你认证了吗
这个月认证了,做了这个结转的分录了,其他的咋做呢
你好; 借进项税 贷认证进项税 ;然后 结转分录即可