你好; 个人会回款给公司来抵减你的应收账款吗
我公司为建筑总包单位,现甲方因资金紧张,欲通过给付部分现金加商品房抵款的方式偿还工程款1450万元,其中现金700万,房子抵款750万元,因项目属于挂靠性质,实际承包人欲通过直接将房产由甲方过户与供应商A公司,我公司冲销欠付A公司的款项,三方签订协议。 我公司账务处理如下: 借 银行存款 700 应付账款A 750 贷 应收账款 1450 问题:这么做对吗?以房抵款有什么风险点
老师您好,请教一下,我们的甲方是总承包,因为欠我们公司的工程款,用开发的房屋给我们冲抵应收账款,这个房子只是签了协议,没有办理产权证书,这种情况我们需要怎么做账?然后我们把这个房子又转给其他个人,要不要做销售处理?又要交哪些税费呢?
老师,您好,我想问下,我们是房地产开发商,现在劳务公司想要一套商品房,用工程款抵房款,到时候肯定会签一个工程款抵房款的协议,那么我想问的是,是否还需要做一个流水?就是我们公司把钱转给对方,然后对方再以房款转到我们公司?因为毕竟我们公司还欠劳务款,打款过去可能有一定的风险。有没有必要做?
一个公司有三个工程合计欠款100万,对方通过抵账协议将一个房产抵押给我们公司领导的个人名下,抵账房抵账多了2万,打回对方的款怎么做分录呢?因为是三个工程总计多出了2万打回去的
一个股东贷的款,银行那边就没有把这笔款直接打到股东的账户上,是打到我们合作项目的承包方他们公账,我公司是分包方,然后承包方因为没钱给我们工程款就给股东房产来抵工程款,现在还有两个抵房名额,承包方就把股东的贷款付到这两个私人账户上了,且备注的是工程款不是贷款,所以这种事情况下会产生个税吗
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
领导不会给公司打回应收款了,就是把钱以房子的形式冲了应收,但是房子没落在公司名下,落在法人名下了,因为签合同的时候三个工地用了两个公司签的,这俩公司都是老板的
现在因为抵账房的款抵多了,就让从公户打回给客户2万多,这个退款我应该怎么做账呢,之前的应收怎么平呢
你好; 那之前你公司欠款个人的金额吗
公司欠法人很多钱,发工资,日常开支有一些是法人贷款,个人垫的
请问老师公户打回的2万多怎么做账呢,没法单独做,因为是三个应收的
你好; 那你做; 借其他应付款 -老板 贷 应收账款