借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款贷主营业务收入。

10月卖了一个茶壸800元,10月未开票做的无票收入,11月份客户要发票了,开了一张800元的发票,请问怎么做账?(小规模纳税人)?
老师,小规模纳税人,6月预收客户电费200元,当月未开发票,已确认收入。12月补开了200的发票,请问账面应该怎么做调整
我们是一家物业公司小规模纳税人,收取的物业费我是按月确认收入,当月应交未交的做的应收,那有些客户要开票,有些客户只要收据就行,那对于开票部分的客户若缴纳的一年物业费,是怎么做账呢?
有个个体户是小规模纳税人在6月份开了200万的数电票给我,税率1%,昨天找到我说,在7月份才发现发票连续12个月超过500万元的开具,专管员打电话给他让他转为一般纳税人,他现在想红冲发票6月份开给我公司的200万,但我告诉他,我已经在7月份认证了,并申报缴纳了税款,请问我这种数电发票已做账,已认证,已申报缴纳税款,可以跨月冲红吗?
小规模纳税人,第二季度的5月有收到甲客户的5600元现金,并做了无票收入。7月甲客户补合同过来,合同金额8000,给他开了8000普票,其中5600元6月已按无票收入做了确认收入入账,2400元尾款还没收到,请问我7月这个8000元普票应该怎么正确入账?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?