你好,当时做了预收账款吗?如果是的话,借预收账款代助营业务收入,然后你的成本正常做。
老师,我们公司21年有一笔16200的收入要入进来,未收到款,未开发票。收款和开票都在22年,这个要怎么做账务处理?谢谢!
老师:2021年的未开票收入,漏记了。现在想入账,应如何做账务处理?
老师,我这边企业有18年账款未开发票未做收入,想在22年不做收入,账务和税务怎么处理?
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
老师现在才发现22年7月未开票收入填错了,22年年报还没有申报,请问这个账务处理怎么做?
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,6月份公司购买30万的车,税务上怎么一次性抵扣
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
员工离职了 9月份就上了几天 个税申报该怎么操作呢
老师没有收到钱
借应收账款,贷主营业务收入,就是相当于补到2022年。
这样不会涉及到迟报收入吗?
好,会的,这种有风险,纳税义务晚了。
合同是18年签的,在22年做收入能行吗?
你好,你现在不是只能只能这么做了,你现在赶紧补上就行了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。