您好,视同开票处理,缴税 将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
公司上一年借了个人A一笔款购买了一辆车,今年还款时发现是借的B的钱,现在还款需要还给B,怎么账务处理
之前年初买的车(车款,保险,购置税,服务费)总共54万,因为要卖出去一直没做进账。现在年末收到买家全款,怎么进行账务处理?
年初在A公司买了一辆车,车款+保险+服务费+购置税总共537653.38元,年末卖给B公司,但是不给B公司开票,怎么做账务处理?
甲公司采购5台商用车挂靠在乙公司名下,车辆发票也是供货方直接开给乙公司,现在甲公司要把车辆租给丙公司,要给车辆买保险,甲把保险费用1万元转给乙,因发票开给乙公司所以需要乙购买保险,这个1万元账务甲公司该怎么处理?
A公司管理B公司的车辆,车险是A公司买的,发票开在A公司,A公司去年已经抵扣了进项。 今年B公司把车卖给了个人C, 保险公司将剩余车险退款到A公司账户,保险公司给A公司开了冲红发票, 现在买车的个人C让A公司把车险退给他。 请教一下,A公司能直接退给C吗,这样合理吗? 怎么做账呢?
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
要做3笔是吗
您好,是的呢,整个过程都在上面了哈
这样做下来固定资产对账,总账比固定资产多这个数
什么意思?不明白您所表达的意思