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老师你好,2022年的费用,12月没有走完手续。2022年12月计提时,已开票,未开票的费用分别如何做?

2023-01-06 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 16:54

未开票的部分可以先预估

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快账用户2013 追问 2023-01-06 16:55

表达有误 ,有的在12月开的票,有的在1月开的票。在12月开的票如何计提?在2023年1月开的票如何计提?

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齐红老师 解答 2023-01-06 17:02

12月的票正常做账,没到发票的按支付的金额计提费用

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快账用户2013 追问 2023-01-06 17:05

12月的手续也没有走完,在1月付款。现在在12月计提。主要想问进项税怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-06 17:12

进项税可以正常抵扣的呀

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未开票的部分可以先预估
2023-01-06
学员你好,借:管理费用等贷:其他应付款
2023-01-05
可直接将该二张发票附12月
另外一张复印,再附到1月凭证中
2023-01-28
你好 ; 普票直接付在22年凭证后面  (汇算之前收到的话 );如果是专票 ;需要做; 借进项税 贷以前年度损益调整
2023-03-16
借:应交税费-应交增值税-进项 借:财务费用(红字)
2022-07-11
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