借应付账款,贷营业外收入,你们单位需要交所得税。

老师,请教你一下 我在查往来的时候发现 出口收入多做了500多万 和内销做重复了 8月份的事 现在应该怎么解决合适,内销给其他单位 我们开票 对方单位出口 我们这边可以打出报关单 用报关单又做了一遍收入,谢谢指点
你好!我们单位有汽车固定资产4月入账,5月已经折旧,6月上牌费来了,改入了固定资产原值,跟付款单位怎么关联上,不是一次性入账的,付款单位的往来现在平不了了
老师你好,我想请问一下,因为我们是接的上一家的单位,商家退回来的货的金额有差异,这叫什么呀!分录又应该怎样做呢?还有个问题是,商家支付的是货款,也少了与上一家单位也有关系,这又叫什么呀!分录应该怎样做呢?
客户是做进出口的,报关资料货物单位和我方开具的发票货物单位不一致,对方时间就报关资料不好更改,需要我方跟换发票,隔月了,请问怎么操作,是不是要问下对方发票认证与否
老师你好,我们单位和关联单位之间的往来,关联单位出具了相关的说明不需要我们付款了,请问一下分录怎么做,对我单位有什么影响吗
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
一共是424万,请问要交多少的所得税
你好,利润一共是这些吗?如果是的话4,240,000× 25%