同学您好,重新勾选入账即可 同学您好,账是红字冲回原分录的,原科目负数表示的重做专票分录

老师,如果21年度把一张专票总金额2万误当成普票2万入账了,现在要重新勾选入账,请问怎么操作?怎么做凭证?
老师:我们一季度有开几张免税的发票,因为季初税局还没定是几个点,所以开的是免税的发票,现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的,就造成我凭证不平衡,比如一共5张发票,2张1万免税,3张1万不含税金额就是29702.97,税局合计的不含税金额就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03税额,可是我做凭证,借银行5万,(实际收款),贷应交497.03,收入49702.97,这样就有差额200元了,这个我要怎么做呢
老师,小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万,3季度又开具了2季度5万元的发票,3季度又无其他收入,申报的时候,本想填负数,但是比对不成功,申报不了,打税务电话说反正不交税,重复申报也没关系,当时就报了。账重复做了一遍,入的现金。但是现在审计要出报告,这个怎么解释?如实说还是怎么?会不会喊调账?
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师您好,请问20年一张300元专票未勾选认证,如果现在要勾选应该怎么入账,需要做以前年度损益调整吗?
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
这样可以吗?企业知道会怎样?因为之前年度是简易征收的
同学您好,简易征收不能低进项,专票普票一样
可已经过了三年了,简易的已经自动转为一般纳税人了,而且勾选平台有这张发票出来了
发票是转一般纳人后的吗
是的,老师
那还是按开头说的处理即可
那企业知道后啊有什么后果的?
因为之前没有查勾选平台,去年缴了增值税,当时进项总金额就差不多1万左右了
同学您好,正规处理没什么专票一般纳税人可以抵扣
我的意思是刚开始是简易征收,后来系统到期自动转为一般纳税人,可当时不知道,所以供应商开具的专票没有抵扣,导致去年缴增值税1万多。企业知道了会怎样?因为账要交接出去了
这个有可能让会计承担过错责任,扣款什么的 企业可以自行规范没有标准,除非事前有约定
可企业还是继续存续下去的啊!进项税可以抵扣的啊!
同学您好,过错不是赔偿也就是说没做好扣点钱,一般发现不了的
可现在账要交接出去了,后面的会计看到了会怎样啊?
老师,请回复
同学您好,有的人会提出也有的发现不了
那就是说没问题的了吧,因为之前会计交接给我时也没有怎么提及提及过
你好,可以的, 没问题