您好 根据单位12月份的利润表 税金及附加 本年累计栏次的金额直接填写就好了 这个不需要其他的加减的 直接填
你好老师!我们有已认证但未申报抵扣的进项税额,明细为福利费,在附表2的第26、27行,这个应该填写在哪里,这个一直在这一行填列吗?怎么处理?麻烦老师详细讲解一下
老师 我第一次接触汇算清缴 我不懂哎 请老师降详细点 这个营业收入怎么填啊
老师这个营业成本该怎么填啊 (也就是A100000) 老师我第一次接触汇算清缴 很多不懂请老师讲详细点 老师举个例子
老师在A10000表当中 税金级附加怎么填呢 老师我第一次接触汇算清缴 老师麻烦你讲详细点啊
你好老师,企业所得税年报里,附加税有个纳税调整项目明细表了,打开此表后第14次行列职工薪酬账载金额及税收金额数都应该根据什么填写的呢?麻烦老师详细讲解一下
上期留抵税额是指哪一个数?
公司9月份的报关单有2个金额错了,后续可能需要修改报关单金额,对应的采购发票我是否可以暂停勾选,或者勾选不申报退税,还请老师帮忙给一个建议哈,谢谢
小规模纳税人按优惠税率1%入账,享受2%优惠如何做会计分录
那收工的凭证要记录吗? 还是说有纸质版的,或者一些必要线下的内容做凭证记录起来
老师 由于改了前面几个月的账 导致前面两个季度的报表跟申报的有一些出入 可以根据一、二季度现在的账载金额直接去把前面申报的两个季度报表更改吗?更改前面报表,会引起税务稽查吗?
员工到手工资是4000元,个人承担社保435.7元,在填个人所得税时,本期收入要填4000元,还是4435.7元
请问老师,卖给客户的商品,因质量问题,不收回商品,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么做账务处理呢?要是需要交增值税,税务报表怎么报呢
老师,公司2024年本来亏损60万,税局不认可报销的费用有20万,那这种情况用不用在补税
我在小红书里看到跨境电商用更换香港公司为主体去规避申报数据。说是可以解决无票采购的问题,什么大陆的公司只做服务商的部分,香港公司来销售收款。老师,香港公司采购不用单据的吗?还是说invoice发票可以随便开,所以她们不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回来?如果是销售过亿的企业,那点服务商的费用估计不够吧?
服装电商,一年销售额一千多万,几乎没有成本发票,现在电商平台还没有绑定公司。 这个怎么处理。 如果绑定公司了是属于一般纳税人吗
老师没得本年累计栏啊
就是这个年度利润表本期金额 税金及附加栏次的 会计制度不同 利润表会有差异 有的利润表有本月数根本年累计栏次 另外一种就是您截图的这个
懂了 有一种利润表是有本年累计金额 就填本年累计金额 我这种没有 就填入本期金额的数字
是的 这样理解正确的
老师 还有一种叫做什么 季度预缴 我也不知道是不是 季度交的时候需不需要填这A10000这个表呢
季度交的时候不需要填这A10000这个表 季度的时候 没有这个表的哈
老师 期间费用和资产减值损失 也是这样吗 根据单位12月份的利润表 税金及附加 本年累计栏次的金额直接填写就好了 这个不需要其他的加减的 直接填
是的 期间费用和资产减值损失也是这样
老师 公允价值变动和投资收益和营业利润和营业外收支 都是根据单位12月份的利润表 税金及附加 本年累计栏次的金额直接填写就好了 这个不需要其他的加减的 直接填 已读2023-01-07 22:12
对的 一样的意思一样填写
公允价值变动和投资收益和营业利润和营业外收支 假如是负数的话 比如营业外收支 在a100000 当中写入 —10000 公允价值变动 是价格下降 写入 —1000 投资收益 也是—10000
是的 根据利润表的数据直接填进去就好了
老师谢谢你 我阳了 还有一个利润总额 老师你明天再来帮我答一下 有日后调整事项和会计差错更正 这里有例子 我要是看不懂我就 @老师下
利润总额也是根据利润表的累计其他填写的