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老师,您好,我想问一下到年底做账都需要计提些什么,有没有汇总的资料

2023-01-08 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 13:43

你好,年底只是计提工资奖金,再没有什么需要计提的。

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快账用户2653 追问 2023-01-08 13:44

那盈余公积要怎么计提

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:44

你好,盈余公积按净利润的10%计提。

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快账用户2653 追问 2023-01-08 13:45

还有就是想咨询一下权责发生制,怎么判定是该计入2022年的费用还是2023年的费用。比如12月的业务,1月份才开的发票,这个算哪一年的

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快账用户2653 追问 2023-01-08 13:47

那盈余公积不是也要在12月计提吗,计提是按照当年利润的10%?

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:49

你好,12月的业务的话,按权责发生制就是2022年的。盈余公积是按当年净利润的10%计提。

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快账用户2653 追问 2023-01-08 14:13

从哪里判断是12月的业务还是1月的,是合同还是付款日期

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齐红老师 解答 2023-01-08 14:14

你好,是看业务实际发生的日期。

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你好,年底只是计提工资奖金,再没有什么需要计提的。
2023-01-08
你好,计提地费用和工资冲了,催发票把发票到手,开具的发票及时下账
2024-12-18
您好,所得税,然后工资,社保,这些
2023-01-03
资产盘点、往来账款清理、减值测试、调账处理、年报编制等,具体操作需结合企业实际情况进行账务调整 存货盘盈/盘亏:盘盈记入“管理费用”,盘亏需区分原因(管理不善或非常原因),管理不善导致的需转出进项税 。 ‌ 现金盘盈/盘亏:盘盈无主记入“营业外收入”,盘亏无责任人赔偿记入“管理费用” 。 ‌ 固定资产盘盈:需追溯调整以前年度损益,不抵扣进项税;盘亏按损坏处理,不通过“待处理财产损益” 。 ‌ 往来账款清理 应收账款:需计提坏账准备,直接转销法需核对单笔坏账条件 。 ‌ 应付账款:核对账期,确保无遗漏或错误 。 成本核算:核对领料单、成本公式,确保材料与产品数据准确 。 ‌ 税金与工资:调整工资计算、税费分摊,确保符合会计准则 。 ‌ 财务报表:整理凭证、账簿,完成结转分录,确保数据一致性 。 ‌
2025-11-23
同学你好,我们要把总账明细账以及每一期的申报表,还有财务报表都要拿回来哦。
2021-08-02
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