那公式没毛病,差额就是1867+1603合计数

个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
老师,公司收到的投资分红是不是免税的?
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
那老师,表格里黄色部分,差异数量这里, 就是要填正数的 3470吗?不是负数的3470吗? 那库存就是盘盈了吗?
实际就是盘盈啊,账上出现负数,没有东西,实际有东西啊,但是账面负数肯定有问题,不能出现负数的
这样啊,那差异数量这里 我得填3470了对吗?那账面数量出现负数,这个要怎么调整啊? 我刚问了其他的老师, 他们说 是 -1867-1603=-3470,所以我都有点懵,这到底是填3470,还是-3470
不可能是负数,就是盘盈了,您想库存大不了就是就是卖完了不可能没有东西还在卖,不合理。只能查查帐看看咋回事
我是有点不明白: 实际数量是1867,账面数量是-1603, 如果按照公式:实际盘点数量-账面数量=差异数量,那就是1867-(-1603)=3470(正数的)
所以 表格黄色部分那里的差异数量, 到底是填负数3470,还是正数3470
我一直说的都是正数啊
这样啊,那就是盘盈了,3470,我算的库存是,差异数量那里只写了正数1867,没有加上1603
那如果公式调换过来:账目数量-实际盘点数量=差异数量,这样公式对吗
不对,先前的表格是对的
好的,我刚才也问了其他老师,他这样说
我为了让库存差异没那么大,库存差异数量,我只写了1867,就是把-1603看成0,负数了代表没有了,这样可以吗
那也行,但至于为什么出现负数应该查找原因
好的,那账面数量出现负数,这个要怎么查找原因啊 老师?还有就是:后面得出的总差异金额,如果是正数,我们就说盘盈了,盘盈金额进营业外收入, 如果是负数,就是盘亏了,我们做进费用里面,这样可以吗
我发现了一个问题,就是本来4月这个款的结存数量是1248,然后5月份也没进货这个款,5月这个款的销售数量是2851个,但是5月盘点这个款数量既然是1867个,所以才导致账面数量是-1603
老师,我能把这个差异数量 调为0吗?因为他们盘点的时候出现错误了,才导致账面数量是负数,进一步导致差异数量 盘盈 变正数 3470,所以我想把这个差异数量直接调为0好了,可以吗
那您看着操作,倒是也可以
好的 谢谢老师啦
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