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老师你好,我收到对方的34,000公,然后我又退回去给他34000,那这个分录我该怎么写?

2023-01-09 07:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 07:56

同学你好,收到时 借:银行存款34000 贷:其他应付款34000 退回时 借:其他应付款34000 贷:银行存款34000

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快账用户8510 追问 2023-01-09 08:08

老师你好,我11月收到的他这个公司的34,000,我写了是收到货款借银行贷,应收某某公司34,000,我12月我又退回他的货款34000?借应付某某公司,贷银行存款。是这样写吗?

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齐红老师 解答 2023-01-09 09:24

借:应收账款 贷银行存款

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快账用户8510 追问 2023-01-09 11:37

老师你好,那如果我10月份支付对方8350块钱我写成了应收了,那我现在又要把这个货款退回给对方8350,那我这个分录又怎么写的?

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齐红老师 解答 2023-01-09 15:43

借应收账款8350 贷银行存款8350

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快账用户8510 追问 2023-01-09 15:45

老师你好,那我是不是要做一笔借:应收一某某公司,贷:应付某某公司调账科目再来做一个借:应收贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-09 19:21

是的,同学应该这样做的

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同学你好,收到时 借:银行存款34000 贷:其他应付款34000 退回时 借:其他应付款34000 贷:银行存款34000
2023-01-09
你好,实际发生金额应该是35000吗?开票为什么是34000呢?
2022-09-15
您好,缴纳印花税的分录 借:管理费用(印花税) 贷:银行存款、库存现金等。 退回去 借:银行存款、库存现金等。 贷:管理费用(印花税) 再次缴纳: 借:管理费用(印花税) 贷:银行存款、库存现金等。
2021-12-13
你好,这么说吧,你可以吧这平台理解成类似支付宝的第三方,实际还是你客服付给你钱的,和其他的一样
2020-12-16
你好  收到钱计入其他应付款科目  支付冲减其他应付款 
2021-07-13
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