您好,通过以前年度损益调整-管理费用调增,库存商品调减,增值税价外费不影响。
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一 负450 贷:应交税费一 450 我发现这笔分录写错了,已经跨年了要怎么改
去年有一笔业务做错了帐,本来应该是借:管理费用1000 应交税费-进项税130 贷:银行存款1130 写成了:借:库存商品 应缴税费~进项 贷:银存 已经跨年了,这个要如何调整呀老师
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师 去年有一笔凭证是借管理费用–福利费1000贷银行存款1000 后来发现应该是借管理费用–保险 这个要怎么调整呢 去年已经结账了
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
公司现开对公账户,老板转入二十万用于对公付款。这二十万转入作为实收资本。需要交印花税吗
个体户给临时工发工资,没有劳务发票怎么做账?
老师,个体户,经营所得利润是28504元,不扣个人所得税,自动扣3万投资者减除费用,我这分录需要怎么做
老师,我们是房屋租赁公司,我们收了业主的房子,租给租户,从中间收取差价。想问一下,我们收到租户的房租怎么做分录,业主不提供发票,我们又该如何做分录
想咨询一下,企业跨市的预缴需要预缴企业所得税吗?还说是跨市经营,增值税和所得税都需要预缴呢?
老师您好,机票开了电子发票后, 我还是按之前的抵扣方法上个月抵扣申报入账,今天发现电子税务局抵扣勾选里面有上个月抵扣申报的的机票,这种情况先把机票发票勾选抵扣 在转出可以吗?
老师你好,我想问一下小规模公司,从农户手里收购鲜牛奶,直接再转卖给小作坊用于生产别的产品。我们销售鲜牛奶是免税吗?收购的可以自开收购票吗?
老师 我想请教一下 因为四五月分过节费福利没加进去 我今天更正了个税需要补税 那做账我该怎么做呢?我需要详细到分录谢谢老师 我是小白
老师建筑业异地项目,已经预缴了水利,在企业所在地申报的时候还需要申报水利吗
老师,你好,印花税上面的税目是买卖合同,但是我们是律师事务所,这个季度没有买卖合同呀?这个怎么报?
那是借:管理费用 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:库存商品?
您好,你调往年的账,用以前年度损益-管理费用;不能直接调今年的。会计分录: 借:以前年度损益-管理费用 贷:库存商品
谢谢老师
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