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收到一张2023年1月开票日期,是20222年的维修费,2022年的帐已经结帐了,怎么做会计分录

2023-01-09 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 10:49

你好那就直接在二零二三年你好,那就直接在2021年做账就行。

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快账用户8910 追问 2023-01-09 10:50

我现在在做2021年呢,你回复的难理解

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:51

抱歉,这个直接做到2023年就行

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快账用户8910 追问 2023-01-09 10:55

不用以前年度调整吗

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:56

这个没有必要通过以前年度损益,这样更麻烦。

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快账用户8910 追问 2023-01-09 10:56

为什么不用以前年度调整呢,他不是2022年的费用吗?开票开到2023年了

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:57

也可以,你通过以前年度损益调整做账也行

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快账用户8910 追问 2023-01-09 10:58

怎么合适呢

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:58

就这么说吧,比如金额大,你就通过以前年度损益调整,如果金额不大,你就是直接进入当期,费用也没啥问题。

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快账用户8910 追问 2023-01-09 11:02

两万六千块钱,我不知道怎么做分局

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:02

那这个金额不小,还是通过以前年度损益调整做账吧

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快账用户8910 追问 2023-01-09 11:03

如果反结账也不适合吧,发票是1月的,也不能做到去年12月份吧

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:04

对,最好就是通过以前年度损益调整来作证。

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你好那就直接在二零二三年你好,那就直接在2021年做账就行。
2023-01-09
我没有发票的分录红冲按发票录上 把没有发票的分录红冲按发票入账。
2022-12-12
已经做账了为啥还要调呢?
2023-03-13
同学你好 是什么会计准则呢
2023-04-17
您好,同学,就可以 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
2023-04-16
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