借其他货币资金,贷主营业务收入 账户上收到的钱,借银行存款 销售费用、手续费, 贷其他货币资金。
你好老师,我们是一般纳税人外贸公司,出口的货物都不报关,也不开发票,都是通过阿里巴巴平台操作,货款是通过阿里巴巴平台转过来的,这样的怎么写分录呢
老师 我想请问 我们公司是外贸公司小规模纳税人 我们公司阿里巴巴的订单 客户把货款付到阿里巴巴一达通账户(第三方平台可代理出口申报收款)我们公司提现到公司账户 然后把钱付给供应商 供应商开票给一达通 我们公司这个账户的收款付款 收入账务处理是怎么样的
外贸公司,一般纳税人。人民币账户上收到一些客户的钱,但是钱是从阿里平台跨境电商结算的。这个不用报关。我们怎么做账
郭老师,阿里平台跨境电商转到我们公司账户的钱,这个怎么做账?因为这个不用报关。我们平时出口要退税的,都是开的0税率销售普票,购入票是申请了退税。一般纳税人,外贸公司
老师,我们是做国际阿里巴巴出口的,小规模,没有退税的,由于都是买关报关,没有报关单,账务上的收入都做成外销转内销收入,从第三方平台提钱到公户这个钱受外管局管理吗?要去银行做结汇吗
老师,您好,我想向您请教一下,在申报三季度的企业所得税的时候,季度申报表里面,自动填的数字 ,是本年累积额的数字,还是本季度的数字?
老师,装修工程款是a公司和装修公司签的,怎么做分录,金额很大的,发票是装修公司开给a公司的,不是代付
医疗美容机构的收入,交印花税的哪个税目呢?
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电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇
老师好,我们18年卖了固定资产没有计收入,税局查到了,补交税款和滞纳金,这个账应该怎么做啊,报表应该怎么改
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
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这是人名币账户直接收到的钱,怎么用其他货币资金呢?我们平时就用了银行存款~人民币账户和美金账户。
借其他应收款,贷主营业务收入。
这个不应该是电商转给你 电商就是第三方收款平台。
所以就用其他应收款,是吧
可以的,可以这么做的。
那我们销售发票要怎么开呢?还是0税率销售发票吗?还是13%
金额多少的 走快递不用报关 一般5000左右的
超过的话就是13%的。需要转内销的,你需要给对方开发票吗?不用开发票的话,你可以做无票收入。
目前银行上收到的是36107.19
那就是需要转内销的。按照13%的来。
你的意思是5000元以内,不用报关的,就可以开票开0税率销售票,或者不开票,申报时,直接在出口免税那里填这个金额。如果超过了5000元,像我们这个,36107.19元,那我们就要开13%的销售票,用购进货物的票,来进行销项和进项抵扣,来进行交税。或者不开票,按13%做无票收入,进项销项抵扣
对的,是的,是这么做的。
那就是做这几个分录,最后看交不交税,按13%税率申报即可。
对的,是的,有进项的,用这个进项抵扣了就行,按照销项减去进项这个角。
嗯嗯,真的很专业,郭老师。谢谢你。但是还有一个问题,想请教一下你。那美元账户上,收到的几十美元,这算成人民币也就几百,千把块钱的样子,这个样品费,怎么做会计分录呢?钱是客户直接转的美元在美元账户上
借银行存款,美元账户,这个需要换算成人民币, 贷主营业务收入
哦哦,直接确认成收入,那这个需不需要开票,按那个税率申报
零税率的就可以的,
申报按0税率,那销售发票,我们要不要开,还有要不要确定进项发票的样品发票
需要的得有进项发票,如果没有进项的发票,你还得转内销。