你好,那就正常确认收入,借应收账款 贷主营业务收入

发票作废重新开具,上个月已经入帐的的作废发票需要怎么处理?还需要做账吗?
老师好,今天财务才说昨天送出去有张发票作废了,需要重开,今天1号,隔月了,但是我还没有汇总上传,请问老师需要先汇总上传后在发票作废吗?要如何作废?谢谢
作废发票怎么处理?需要写上作废俩字吗?
老师,上个月需要作废的发票,但是没有作废,需要怎么处理?
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
和单位正常的业务一样做的。
老师,这张发票并没有给对方,是我这边开具错误,本应该作废的,我给忘了
你好,因为你的增值税销售额需要填写,所以你的所得税需要正常填写这个销售额,要不增值税销售额和所得税的销售额不一致。
老师。这张发票是我开给对方的,但是开错了,12月23日开是我,我忘记作废了,我也要交增值税和企业所得税?我并没有把发票给对方,所以对方肯定不会用来抵扣的
你好,你的所得税暂估一个不就可以啦,然后你再重新开在红冲一正数一负数,不需要交税的,你相当于这个属于2022年的收入。
你的增值税,如果一般纳税人 有进项的可以用进项抵扣
老师,怎么开红冲的发票?
普通发票的 你的开票系统里面有一个发票管理,然后负数发票开具 然后根据上面的提示,输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。
老师,增值税专用发票,我是第一次开,请你帮我审核一下,这样点下一步,对?
你好,先开红字信息表专票的,需要开红字信息表。
老师,我们属于销售方也需要开红字信息表?
老师,这个红字信息表是?我这样开具出来,需要对方配合我什么工作?
好,这个发票人家对方认证了吗?如果没有认证的话,什么都不需要操作的,你直接自己开就可以的。
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
电子的和纸质的一样操作的。
老师,我怎么可以识别对方,有没有认证?因为我不和对方的会计直接联系,不想给老板添麻烦,让老板知道我没有作废发票
开红字信息表,如果对方已经认证了,你上传的时候审核不通过,它会提示你的。
老师,这样就等于我的红字信息发票审核过了,对?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。