你好,那就正常确认收入,借应收账款 贷主营业务收入

发票作废重新开具,上个月已经入帐的的作废发票需要怎么处理?还需要做账吗?
老师好,今天财务才说昨天送出去有张发票作废了,需要重开,今天1号,隔月了,但是我还没有汇总上传,请问老师需要先汇总上传后在发票作废吗?要如何作废?谢谢
作废发票怎么处理?需要写上作废俩字吗?
老师,上个月需要作废的发票,但是没有作废,需要怎么处理?
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问我们公司购买的房子,维修基金本来是交给住建局,但是开发商为了统一办理产权已经代缴了,现在我们直接交给开发商,他们说只能开收据,这个我能不能入账呢?
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问发票丢失,地方不愿意重开,要怎么操作?
老师:算所得税差多少发票时,怎么计算?假设所得税税率为5%,税负率为2%,
劳务公司开普通发票12.5万现在开具外经证吗,需要交税
老师,假设公司是小规模,采购业务没有票,年收入10万,销售成本5万,库存1万,得交多少企业所得税?
老师请问下,exw出厂价,关单上有个杂费,那我确认收入要不要加上这个杂费呢?
请问,19年代开的专票要红冲操作,是规定要3联票都要拿去税务局么?还是只有一联也行呢?
和单位正常的业务一样做的。
老师,这张发票并没有给对方,是我这边开具错误,本应该作废的,我给忘了
你好,因为你的增值税销售额需要填写,所以你的所得税需要正常填写这个销售额,要不增值税销售额和所得税的销售额不一致。
老师。这张发票是我开给对方的,但是开错了,12月23日开是我,我忘记作废了,我也要交增值税和企业所得税?我并没有把发票给对方,所以对方肯定不会用来抵扣的
你好,你的所得税暂估一个不就可以啦,然后你再重新开在红冲一正数一负数,不需要交税的,你相当于这个属于2022年的收入。
你的增值税,如果一般纳税人 有进项的可以用进项抵扣
老师,怎么开红冲的发票?
普通发票的 你的开票系统里面有一个发票管理,然后负数发票开具 然后根据上面的提示,输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。
老师,增值税专用发票,我是第一次开,请你帮我审核一下,这样点下一步,对?
你好,先开红字信息表专票的,需要开红字信息表。
老师,我们属于销售方也需要开红字信息表?
老师,这个红字信息表是?我这样开具出来,需要对方配合我什么工作?
好,这个发票人家对方认证了吗?如果没有认证的话,什么都不需要操作的,你直接自己开就可以的。
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
电子的和纸质的一样操作的。
老师,我怎么可以识别对方,有没有认证?因为我不和对方的会计直接联系,不想给老板添麻烦,让老板知道我没有作废发票
开红字信息表,如果对方已经认证了,你上传的时候审核不通过,它会提示你的。
老师,这样就等于我的红字信息发票审核过了,对?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。