你好,那就正常确认收入,借应收账款 贷主营业务收入

请问老师 上月的票本以为作废了 但是没作废成功 等于收入没做 这个月怎么处理呢
一月的红字信息表需要作废的,但是没有作废,二月月才作废,二月申报一月税费的时候,作废那张红字信息表需要申报吗
老师,上个月开具的发票作废了,需要重新填开,怎么操作?
老师,上个月需要作废的发票,但是没有作废,需要怎么处理?
老师跨月的发票作废需要负数开具吗,没法作废了
老师,我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票,譬如4月发的劳务费30万,他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗
A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联
老师,我是是材料销售方,甲方买材料,要求包工包料,甲方付给我们款,我们要付给施工方,如何明确合同?如何付给施工方,如果施工方给我们开1%的普票,我们要加多少点才能保住成本,比如材料100一吨,施工20一平方
一般纳税人做账注意什么
老师,公司收到个人代开建筑服务工程费的发票,需要缴纳印花税吗
出口退税发票状态查询是有记录,显示 已认证/已稽核,未退税,但是出口类勾选已勾选没有发票记录,是正常吗
老师,请公司员工清理废旧物,公司额外付钱,这种要报什么税?
老板垫付的款其他应付款,对公账户转还老板的其他应付款是不是每个月转的金额不能太大,次数也不能太多,一般转的金额是多少比较好,次数几次比较好
比如酒水或其他招待给开了专票,我不抵扣一直挂着有风险吗
成本票已入账52000,付款50000。剩余2000不会再付了。算是供应商给的优惠,这多出2000的成本如何处理做账?
和单位正常的业务一样做的。
老师,这张发票并没有给对方,是我这边开具错误,本应该作废的,我给忘了
你好,因为你的增值税销售额需要填写,所以你的所得税需要正常填写这个销售额,要不增值税销售额和所得税的销售额不一致。
老师。这张发票是我开给对方的,但是开错了,12月23日开是我,我忘记作废了,我也要交增值税和企业所得税?我并没有把发票给对方,所以对方肯定不会用来抵扣的
你好,你的所得税暂估一个不就可以啦,然后你再重新开在红冲一正数一负数,不需要交税的,你相当于这个属于2022年的收入。
你的增值税,如果一般纳税人 有进项的可以用进项抵扣
老师,怎么开红冲的发票?
普通发票的 你的开票系统里面有一个发票管理,然后负数发票开具 然后根据上面的提示,输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。
老师,增值税专用发票,我是第一次开,请你帮我审核一下,这样点下一步,对?
你好,先开红字信息表专票的,需要开红字信息表。
老师,我们属于销售方也需要开红字信息表?
老师,这个红字信息表是?我这样开具出来,需要对方配合我什么工作?
好,这个发票人家对方认证了吗?如果没有认证的话,什么都不需要操作的,你直接自己开就可以的。
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
电子的和纸质的一样操作的。
老师,我怎么可以识别对方,有没有认证?因为我不和对方的会计直接联系,不想给老板添麻烦,让老板知道我没有作废发票
开红字信息表,如果对方已经认证了,你上传的时候审核不通过,它会提示你的。
老师,这样就等于我的红字信息发票审核过了,对?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。