6借:管理费用,贷:预付账款,7借管理费用,预付账款,贷银行存款,8月收到发票,借管理费用,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:预付账款

老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
7、8、9月租入建筑设备当期未开票 未付款 直到10才收到789租金发票。请问下 实际租入和收到发票时怎能账务处理。
8月收到7️租赁结算单。7月未做账务处理8月已开票未收款怎么做账
6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
6月收到5-7月租金发票,5月租金已经付款了,6-7月未付,请问在6月收到发票怎么做分录?
求最新最全企业所得税申报表电子版
老师,三栏账怎么核对?银行账和三栏账
老师,我们是企业集团,每个公司都是规模小,当初公司的帐按小企业会计准则。后面集团公司由2家变书6家了,请问需要从新起帐套按企业会计准则做吗?税务上有要求吗
老师,小规模纳税人开具的免税农产品发票需不需要交印花税?
个体工商户,月超过10万,季不超过30万会上税吗
老师,我们公司请了4位临时工,做了6天,每人每天160元。每人一共可以领取960元工资。请问从公司账户发放需要扣他们的个税吗?
继续教育中间有2-3年没有做,2024年的做了,请问会不会影响明年的CPA报名
未取得发票的费用支出,可以预估销项税进来吗,是电费
幼儿园厨房用品,大锅灶固定资产分类,水池,工作台什么分类,和面机什么分类,电梯什么分类?折旧年限,操作呢?
郭老师,长期待摊费用,到底怎么摊合适
老师我6月没有付款 哪里来的预付
放在贷方是应付的意思,是计提损益了产生了负债
我同一笔业务做三次管理费呀 那不是做重了吗
每个月只有当月的,损益是按权责发生制进行确认的
我上面描述的是一笔业务呀 就是我6月租入的设备 7月付款 8月收票 分别在6、7、8月怎么做账
麻烦老师您看清楚些问题好吗 我是花钱咨询的
每个月都给您注明了6、7、8很清楚了如每个月租金1万,都确认1万的