6借:管理费用,贷:预付账款,7借管理费用,预付账款,贷银行存款,8月收到发票,借管理费用,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:预付账款

8月收到7️租赁结算单。7月未做账务处理8月已开票未收款怎么做账
6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
6月收到5-7月租金发票,5月租金已经付款了,6-7月未付,请问在6月收到发票怎么做分录?
建筑行业小规模,6月份预付了账款给对方公司,公司并未开票,做了暂估成本,7月份收到了发票。 请问6月份的暂估发票和7月份收到发票的会计分录怎么做,请有经验老师解答
当月收到货,当月收到发票,货款未付,怎么做账务处理
首次出口退税是怎么样子的……必须准备好单证才能到电子税务局上填申报出口退税吗?还是申报后有段时间可以准备单证?
你好,我公司是规模化养殖企业,一般纳税人,主要是羊和牛购进育肥后卖出,我公司能否享受增值税和企业所得税免税政策?相关依据是什么?
老师,我4月份申请了300万的,免抵税额,现在我现在申报5月份增值税,是不是这个300万的免抵税额会5月份增值税申报表带过来,然后缴纳附加税呀
你好,老师,外贸企业哪些进项发票不可以抵扣
你好,我公司给高德做运营,,他5月给我开了400000的专用发票。我抵扣了,现在我们要退一个运营费4560,,高德让我购货方开红字发票,我应该怎么开红字呢,,,
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
老师我6月没有付款 哪里来的预付
放在贷方是应付的意思,是计提损益了产生了负债
我同一笔业务做三次管理费呀 那不是做重了吗
每个月只有当月的,损益是按权责发生制进行确认的
我上面描述的是一笔业务呀 就是我6月租入的设备 7月付款 8月收票 分别在6、7、8月怎么做账
麻烦老师您看清楚些问题好吗 我是花钱咨询的
每个月都给您注明了6、7、8很清楚了如每个月租金1万,都确认1万的