6借:管理费用,贷:预付账款,7借管理费用,预付账款,贷银行存款,8月收到发票,借管理费用,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:预付账款

老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
7、8、9月租入建筑设备当期未开票 未付款 直到10才收到789租金发票。请问下 实际租入和收到发票时怎能账务处理。
8月收到7️租赁结算单。7月未做账务处理8月已开票未收款怎么做账
6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
6月收到5-7月租金发票,5月租金已经付款了,6-7月未付,请问在6月收到发票怎么做分录?
找暖暖老师 最近税务异常很频繁,比如无社保无公积金无薪资的空壳公司都被预警,那作为公司的持股平台公司,这种情况是否合理?
老师,问下租房补贴,误餐补贴,住宿补贴,车贴,可以放哪些科目?
老师我们是小微企业 我们25年利润没到300万 企业所得税税率是多少?
购买空调,空调安装材料费都应计入固定资产原值吗?
请问年收入500万,无票收入控制在多合适
老师,开票是开给公司,回款是分公司给我们打的直接冲销应收账款吗
申报个税,这里的累计收入怎么不是累计数,只是本期数
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
老师,交税的时候,所属期是什么意思
郭老师,问一下我们公司有几家应付账款单位,钱老早就给他们汇过去了,但是发票一直没有开进来,现在单位联系人也联系不到了,现在这个应付账款借方挂着我应该怎么处理?
老师我6月没有付款 哪里来的预付
放在贷方是应付的意思,是计提损益了产生了负债
我同一笔业务做三次管理费呀 那不是做重了吗
每个月只有当月的,损益是按权责发生制进行确认的
我上面描述的是一笔业务呀 就是我6月租入的设备 7月付款 8月收票 分别在6、7、8月怎么做账
麻烦老师您看清楚些问题好吗 我是花钱咨询的
每个月都给您注明了6、7、8很清楚了如每个月租金1万,都确认1万的