6借:管理费用,贷:预付账款,7借管理费用,预付账款,贷银行存款,8月收到发票,借管理费用,应交税金-应交增值税(进项税额),贷:预付账款

8月收到7️租赁结算单。7月未做账务处理8月已开票未收款怎么做账
6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
6月收到5-7月租金发票,5月租金已经付款了,6-7月未付,请问在6月收到发票怎么做分录?
建筑行业小规模,6月份预付了账款给对方公司,公司并未开票,做了暂估成本,7月份收到了发票。 请问6月份的暂估发票和7月份收到发票的会计分录怎么做,请有经验老师解答
当月收到货,当月收到发票,货款未付,怎么做账务处理
老师我6月没有付款 哪里来的预付
放在贷方是应付的意思,是计提损益了产生了负债
我同一笔业务做三次管理费呀 那不是做重了吗
每个月只有当月的,损益是按权责发生制进行确认的
我上面描述的是一笔业务呀 就是我6月租入的设备 7月付款 8月收票 分别在6、7、8月怎么做账
麻烦老师您看清楚些问题好吗 我是花钱咨询的
每个月都给您注明了6、7、8很清楚了如每个月租金1万,都确认1万的