咨询
Q

老师,属于上年的费用,预付了,但未收到发票,未计提费用,那本年收到发票,要怎么处理呢??

2023-04-24 07:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 07:13

你好同学,如果上午盈利多的话,建议改账预提费用。否则只能做到当年了

头像
快账用户5791 追问 2023-04-24 07:18

做到当年会不会被税务查?需要当年纳税调增不?

头像
齐红老师 解答 2023-04-24 07:34

做到当年更不会被查,比较发票日期是当年的。收到后做费用冲预付

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,如果上午盈利多的话,建议改账预提费用。否则只能做到当年了
2023-04-24
哦,如果这个金额不大的话,借管理费用贷预付账款。
2021-12-14
借管理费用,贷银行存款,下一个月借其他应付款,贷管理费用, 借管理费用 贷其他应付款
2023-01-09
同学你好 做跨年调整的分录 你要做费用
2023-02-02
你好,你实际有发生这笔费用是不是? 你可以23年先计提
2024-01-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×