你好 借:预付账款 贷:银行存款
老师,你好,本月我公司已取得增值税专用发票,但因我公司还未办理金税盘,没有认证发票,请问这种情况应该怎么做账务处理
老师,您好!我司去年收到一张发票,入了费用,款项也已支付,因今年疫情原因,业务未开展,现对方退费,请问下我要怎么做账呢
请问老师,我公司9月已支付水电费,但因疫情未开到发票,请问怎么处理?
老师,请问一下我公司给对方开具了物管发票,9月因疫情给对方减免半个月物管费,请问账上怎么处理?可以开红票部分冲回吗?如果对方已认证,是由对方填红字信息表吗?
老师,请问上月支付费用,但未收到发票,下月收到发票怎么处理呢
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
这样下月的费用就大了,不能先计入费用吗?
但是你还没有收到发票阿