你好; 买来员工吃 走 其他应付款

我公司上级单位\',在我公司食堂用餐,由于我公司之前欠上级单位的借款,所以直接从\'账上借款里面抵掉,之前借款是挂了其他应付款,分录怎么做
老师,我们集团内部公司,我们在我们内部公司单位买了辆车,没有付款,内部挂帐,然后我们内部单位只有贷方其他应付款,和贷方应收账款,我挂其他应付合适还是其他应收合适
老师,如果我们单位买的米面油挂帐,还有一些零配件,用应付账款还是其他应付款
老师好,我们单位食堂购买的菜调料,蛋糕券挂帐,挂应付还是其他应付
老师,我们单位买的米面油菜食堂用的,我挂帐用应付账款可以吗?还是用其他应付款?
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
我走应付账款了可以吗
你好; 走其他应付款哈
老师我把其他应应付做成应付了,我调整摘要怎么写
你好; 摘要写调整某单位的往来科目即可
就是我们买菜的我把它做成应付帐款
你好 ; 你调整科目的时候 ; 你往来科目二级科目 没有做明细?
就是卖蔬菜店名字
你好; 那就是摘要写: 调整某单位的往来科目即可