已经按照3%开票普票(餐饮)业,没关系。没有超过30万,仍然免增值税

我想咨询个问题,我是一个外贸个人独资企业,然后这一次出口商品的时候,上游工厂没有提供到进项发票,请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢? 还是直接免税操作? 假如是要免税操作的话是怎么操作呢? 然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的,那可以拿去退税吗?
老师你好,请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票,但是因为因为一些政策的原因,我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了,他说我们现在重新开给他的发票,他入不了账,老师,按照我的想法,就算发票给回我们,我们本月重新开给他,他还是可以入账的啊,这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗?而且我们开具得去普票发票,企业所得税也是按照季度申报吖
老师,我们公司2月份开始是一般纳税人了,之前是小规模,之前开票的税率是3%,现在是13%了,我月初给客户开过去的发票用的税率是3%,现在发现税率开错了,应该开13%(开的都是普票),然后我跟客户沟通,重新开一张发票过去,把之前的发票换回来,客户不同意换回,那我还能怎么做呢?
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
我想咨询一下小规模的政策昨天出了,那月头开发票的时候我们已经按照3%开票普票(餐饮)业,发票都不能拿回来,那现在要怎么操作呢?
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