你好,去暂估成本入账:确实是购进了,只是没有及时取得发票吗?

老师,我们公司是卖商品的,进货发票开的商品没有开明细,但是我们卖出是分好几个品类,之前代账公司结转成本都是按照进项发票结转的,然后销项的发票做收入,没有库存商品,这样做是不是有风险
老师好,我代理记账的一家公司是做家电的,她进项票少,卖的商品多,她老是让每月按她卖的商品和进项票的差额去暂估成本入账的,这样合法吗?有风险吗
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月吧,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,这样对吗,谢谢。
老师,你好,是这样,我们是一家机电设备销售公司,就是进销存这种,之前是有一个老会计代账的,她做的账一直都是每月倒推成本利润,应该是有一个她了解的负税点,看账之前每个月的营业收入开票都是准确真实的,费用发票也是的,但是就是成本这块,一直都是后面没有附明细成本单子,就是分录借:主营业务成本,贷:库存商品这样,增值税是每个月按销项进项抵扣的,就是每个月的利润应该是由税负率倒推的,那请问这样的话有风险吗?要怎么解决呢?
老师我这个 开票达标了,我5月份就要 升规,我看文件上 对有没有交增值税 是没有要求的哈 只是针对收入2000万,因为我们新企业,进项有很多
老师 2025年12月房租费少计提356.9元整, 可以直接补做到2026年3月里面吗?356.9元费用可以做2026年成本吗?
老师,请问一下小规模个体户1季度开了408005.95元,交税4080.05增值税。有一张发票7万多,3月份开重复了,4月份冲红了7万多。那这个税是可以退的,还是可以留抵的?
老师,咨询你一个问题:分公司注销,与总公司之间往来欠款清算可以通过未分配利润对冲吗?
老师,请问一下小规模个体户1季度开了408005.95元,交税4080.05增值税。3月份开重复了,4月份冲红了。那这个税是可以退的,还是可以留抵的?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
是的,但是那些少开的发票不一定能拿到
你好,确实是购进了,只是没有及时取得发票,这种情况可以暂估入账
暂估成本了,少交税了,供应商一直不开票来也可以吗?税务局那边能通过吗
你好,确实是购进了,只是没有及时取得发票,这种情况可以暂估入账 暂估的情况,供应商今后是需要提供发票过来的