这个食堂是盈利的吗

老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
就是我们公司9月新成立,我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元,商家开了我们公司抬头的发票,我们公司用公户把报销费用转给了员工,我在用友记账软件上借方管理费用,贷方银行存款,我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票,而且是公户转给了员工,但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据,直接零申报了,这种还用不用改,还是这样待着就行了
就是我们公司9月新成立,我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元,商家开了我们公司抬头的发票,我们公司用公户把报销费用转给了员工,我在用友记账软件上借方管理费用,贷方银行存款,我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票,而且是公户转给了员工,但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据,直接零申报了,这种不更正申报了,就这样待着行吗
我们是一家物业服务公司。员工食堂买菜的费用是直接用银行账户打款的。费用有发票。员工交吃饭钱也直接打入公司账户。食堂并没有单独设立账。我想咨询一下具体每月的账务处理。
老师好,我这里一般纳税人工业企业,我们公司现在有一些调试设备的人驻扎在我们公司,他们交过来吃饭的钱,我入了对公账户,接下来要怎么做账务处理呢?我能不能冲食堂的伙食费用啊老师
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元
我是人力资源公司,受甲方委托代付他们公司临时工劳务费,现在收到费用,在新规下如何开票?
老师,我个人代开稿酬所得发票,我自己可以缴纳个税吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师:工程管理公司, 1、开代理服务费,税收编码是:经纪代理服务*代理服务费; 2、造价咨询费、审计费的税收编码是:鉴证咨询服务*造价咨询费(或审计费),是吗?
请问:收到保险公司赔偿款,外单位小车撞坏本公司树木款,需要交增值税的吗?(已入账,营业外收入)
大约持平。有时盈利1万左右,有时亏损1万左右。
同学你好 那你们要做其他业务收入
我们是职工福利食堂啊。你走的是职工福利费。
我就想知道一下,具体每一步分录都怎么做
那你们员工交饭钱了 这个就不算福利费了 没交钱才是福利费
那买莱的费用怎么算呢?
告诉我一下,具体每个月的分录都怎么写吗?
同学你好 计入其他业务成本 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款
借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 借,银行存款。 货应付职工薪酬-职工福利费 这么写不可以吗?
同学你好 这样不可以