您好,就是你之前也没确认过这笔收入对吗?

22年1月扣缴21年12月份的增值税,之前没有计提过,现在怎么做分录?
22年12月税局让补缴21年12月增值税(视同销售收入138899元未做),22年12月账怎么做
老师,您好!请教一下,22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表,要补交增值税和附加税,请问怎么做账务处理
公司18年12月份买了一台车,21年12月份过户到股东身上,当时会计不知道没操作,现在税务让把22年折旧转出,视同销售缴纳增值税。会计分录怎么写
老师,12月税局让公司自查后让补22年收入10万,请问这个会计分录要怎么做?
广州,有限公司,有三个股东,三个都想退股,退股后由另一人百分百持股,可以的吗,是不是企业性质会发生变化,影响大吗
你好老师,请问我有一张发票是24年入账了。当时没有价税分离,直接按含税入账了,请问我现在要调整的的话,怎么调整
12月份对外开的发票入在1月份行吗
你好,老师,新办外贸企业购买的办公桌椅和沙发,这些是记入开办费用,还是记入固定资产里面
老师,开票加税点是怎么加的?能不能举个例子说明一下?
我购进的农产品在卖出去,发票开几个点
个税手续费返还是计入到营业外收入吗
老师,金融服务*担保费专票可以抵扣吗?金融服务*留购价款记什么科目
请问老师,公司的桌椅不要了,当时记的固定资产,那么转入营业外支出后,进项税额还需要转出吗?
请问老师,个体工商户在单独申报B表时有700元的退税,但在汇总申报C表时却需要缴纳5000多元的税款,这种情况应该如何处理?
是的 赠送给客户的 现在税局让我们视同销售补增值税
你好,赠送给客户,当时你如何入账的?
没有做账
商品出库,结转成本的分录也没做吗?