同学你好,计提9000-1700把差额部分计提上

老师,企业所得税预缴费前三个季度是盈利,第四季度亏损,总体亏损大于盈利,属于多交税了,来年汇算清缴怎么处理
老师,请问下,2021年第四季季度,,年度利润是负数,但想预交企业所得税,怎么处理?
老师,2022年四季度企业所得税900多,但是之前预交了1700多,账务上怎么处理?
老师,2022年四季度企业所得税900多,但是之前预交了1700多,账务上怎么处理?
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
四季度900多,多预交
同学你好,以前计提了没?
1700多计提所得税费用
了没有?同学如果计提过 借:应交税费 贷所得税费用1700-900
2季度所得税,已经预交过了
以前怎么做的分录?
发过来我看一下,同学
借 所得税费用 1700 贷 应交所得税 1700 缴纳 借 应交所得税1700 贷银行存款1700
借应交税费 800 贷:所得税费用800
这样会退税,看汇算清缴后的情况吧