同学你好,计提9000-1700把差额部分计提上
老师,企业所得税预缴费前三个季度是盈利,第四季度亏损,总体亏损大于盈利,属于多交税了,来年汇算清缴怎么处理
老师,请问下,2021年第四季季度,,年度利润是负数,但想预交企业所得税,怎么处理?
老师,2022年四季度企业所得税900多,但是之前预交了1700多,账务上怎么处理?
老师,2022年四季度企业所得税900多,但是之前预交了1700多,账务上怎么处理?
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
四季度900多,多预交
同学你好,以前计提了没?
1700多计提所得税费用
了没有?同学如果计提过 借:应交税费 贷所得税费用1700-900
2季度所得税,已经预交过了
以前怎么做的分录?
发过来我看一下,同学
借 所得税费用 1700 贷 应交所得税 1700 缴纳 借 应交所得税1700 贷银行存款1700
借应交税费 800 贷:所得税费用800
这样会退税,看汇算清缴后的情况吧