同学您好,请稍等,问题正在解答中

自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付,这5万里有多少是食材费
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付,这5万里有多少是食材费
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付,这5万里有多少是食材费
请问老师,我们的供应商24年开给我公司的增值税进项发票,现在才发现没有申报纳税,但是我们早抵扣了,现在需要进项税金转出,这种情况怎么避免?
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工商年报里填的股东实缴出资额是25年累计的总金额,还是从开始实缴到今年总共的累计金额
同学您好1 这里需要明确的一点是,有资质的公司与你们公司之间签订的合同是怎么约定的,主要是看食材费用如何结算,如果对方只是赚取管理费,那么你们付给供应商的就应该全部是食材费用。如果你们与对方签订的合同约定,你们全部委托给他们,有他们来采购食材、食材差价由他们赚的话,那么这预付的5万就属于你们的之间合同的结算价款,如果是委托合同就属于劳务结算价款
我都说的很明白了,老师看下我的问题描述,不用说别的怎么约定,我说的问题很明白
同学您好! 您付的50000元先换成不含税金额,50000/1.06=47169.81元,然后再按照10%的比例剥离管理费用,47169.81/1.1=42881.65元,这里的42881.65元为食材费用,另外47169.81-42881.65=4288.16为管理费用
那老师我有点不明白这个管理费开票金额是食材费的10%,那么是不是管理费是不是本身是含税额咋,他算价外税还是价内税啊
同学您好! 因为从您的资料食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元,也就是食材和管理费都按6%的增值税税率计算的。也就是说你们与对方本质上在提供一种管理服务,食材及管理费均按照6%征税
我问的意思是管理费10%征收,然后按这个价格开的增值税发票,那么这个约定的10%是不是本身也含着税,需要再剥离
同学您好! 从您的资料食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元,可以看出管理费10%是不含税的,后面的10%2B1万=11万都是不含税的
老师,麻烦如果按上面的算法,如果食材费673364.2元,管理费10%是67336.42元,税费是6%算44442.04元,总共合计785142.66元。只有40万元能付,那么食材费,管理费应是多少
同学您好! 先把40万换算成不含税金额=400000/1.06=377358.49元,然后再按照比例分摊,食材费应分摊=377358.49/(1%2B10%)=343053.17,管理费用=377358.49-343053.17=34305.32元