按不含增值税的房租金额交
老师,如果房屋租赁合同上写的每月每平方米租金含税金额为130元,增值税税率为13%,租赁期限为一年,在计算印花税时可以按不含税金额计算印花税进行申报缴税吗?
公司签订租房合同(承租方),一次性签了4年的合同,每年租金40万,三个月支付一次。 请问这个租赁合同的印花税,是按照4年合同的总价一次性交,还是按季度每季交10万的印花税呢?
请问老师,房租十万含增值税,租赁合同印花税是按不含增值税的房租金额交吧? 房租一年减免了三个月的房租,那就只按9个月的房租来交印花税吧?
老师你好,我们公司上个月开了一张租赁房屋发票,不含税金额是403699.33,有留抵不需要交增值税,印花税是403.7,请问我从租记征的房产税应该怎么算
老师,公司名下有房子,刚签订的房租租赁合同,现申报印花税,其中合同没写名总金额,只写了每月租金多少,租期25年1.1-27年12.31.这个印花税申报的金额怎么定?25年还有一个月免租。
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
房租一年减免了三个月的房租,那就只按9个月的房租来交印花税吧?
同学你好 对的 是这样的