你好,把暂估的会计分录就可以。

因为2020年第四季度销项金额大,很多成本票没有收回来。在报企业所得税的时候,我账务处理是进行暂估成本。成本票估计得2021年3月左右供货商会开出来。像本年收回成本票是冲暂估,做一个和成本票正确的分录。像这种跨年的应该怎么处理呢?
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师,暂估成本,然后没有发票回来想交这个税怎么做分录?
老师,21年暂估成本,然后22年第四季度确定没有发票回来了,想交这个税怎么做分录?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
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老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
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增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
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老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
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老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
什么意思?
就是把你暂估的会计分录冲销了。