同学你好 请问什么问题呢

朴老师,麻烦回答一下我的问题
麻烦郭老师有空回答下我的问题
麻烦老师回答一下这个问题
麻烦朴老师回答我的问题 我们采购回来的车是要卖的, 可是厂家要让上试乘试驾车,
麻烦朴老师接上问题回答一下。2024年汇算清缴调减了。25年的跨年的分录怎么做?
未开票收入 怎么做会计科目
老师,实际货物已经销售了,当时忘了开票进来,但我们已经开票出去了,现在结转成本是负数 怎么办,小规模纳税人,票在这个月已经开进来了,但现在做9月的账,结完成本库存成负数了
老师,小规模企业所得税申报表季报填列利润总额是根据利润表(季报)的年末余额那列数据吗
老师,实际货物已经销售了,货我们也卖出去了,但票没有开进来,我们已经把票给开出去了,现在结转成本库存是负数了,怎么办
老师,用现金发放的工资凭证需要啥单据吗?
老师,你好,我们是纯外贸企业,我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢,我们的报关单抬头是我们公司的名字,境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字,只不过报关手续是委托的货代公司给报关的,运输也是货代公司给操作的,那我们属于哪一种出口方式呢?
在代理记账公司上班,初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司,现在我离职了,要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司?就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
有什么重要的问题的?
燃气管道安装花了64万,这种是要折旧10年,还是摊销3年
老师,我把去工地干活干几天的临时工做成了应付职工薪酬-兼职工资,也正常申报个税了,这样可以吗
就是前面问的抵消分录,贷方挂应收安舜兴不对啊,因为我们借方没有挂过,现在挂贷方,销不掉啊,因为抵消后,我和他不存在往来欠款了啊
同学你好 你之前他俩的往来科目咋挂的 金额各是多少
之前品欠安欠款47万左右,众欠品60多万,众和安没业务往来,所以这次抵消就是用众欠品的60多万其中的47万左右还给安,然后品不欠安了,众还欠品13万左右,就是这样的问题,我作为众的快递,这之间的抵消,你说借应付秦贷应收安,我一直没明白贷方为什么挂应收安,你没解开我的疑问
当初众从品买东西作为众的会计肯定借库存商品,应交税费进项税额,然后贷应付账款品.品从安买东西作为品的会计借库存商品 应交税费进项税额贷应付账款安
同学你好 你是哪一方 你的两个往来科目咋挂的 然后你们单位这两个单位的往来科目是借方还是贷方余额是多少
回答的问题太多 你的记不太清了 你按照我问的和我说 这样就可以给你解答
我作为众的会计,当初众从品买东西肯定借库存商品,应交税费进项税额,然后贷应付账款品
我们众只和品有业务往来,所以只挂了应付账款品,60多万,因为就这一笔业务
那这个就是借方应付账款品
三方抵消的时候借应付账款-品 贷银行存款 这样就可以 摘要写受托付款
你有问题继续追问 我明天早上再来哦
我们众和安没业务往来,只不过欠了品60多万,品欠了安47万左右,所以品让我们把欠他的60多万中的47万多给安,这样品就不用还安的钱了,我们众也就只欠品10多万了啊
借应付品47万?贷银行存款47万?可是我明明还给的是安啊,这样我银行转账记录应该是给安转账的,这样凭证后面的附件是不是不对了呢?还是说就这样做账,但是实际银行转账的时候还是转给安呢?
同学你好 是的 品委托付给安 这是摘要 后面凭证附上银行回单和抵消协议 借应付账款-品47 贷银行存款47
这样说明白了吗 应该可以吧
其实你要要这么跟我说我就明白了,但是你之前给的不是这个分录
但是实际没有银行存款啊,因为我们直接对冲了,不需要额外再付款给安了,所以贷方也不能用银行存款啊
好的 明白了就可以了
但是贷方银行存款还是不对
你得付给品钱才可以抵消呀 为啥不对
我付给品也只是17万左右啊,但是这个借方是应付品47万左右啊,这样两边不平啊
同学你好 那47万你付给安了呀 你付给品的是十几万呀
可是实际不需要付给安啊,如果借应付安,后期下不了这个往来啊
为什么不付给安?安欠你们的钱吗
老师,你翻翻聊天记录,我都说了好几遍了,你都没好好看我的问题
我看了呀 你们需要给安付钱的