你好; 借,其他业务成本4000元,贷银行存款
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\工资,贷,应付职工薪酬\\工资?
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\\\工资,贷,应付职工薪酬\\\\工资?
老师,请问公司做了股权变更,原本是两个自然人股东,现在变更为一个自然人股东,就是一个人有限公司,站在企业的角度应该交哪些税费呢?账务应该怎么处理呢?
请问老师社保新增的人工资申报怎么操作
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,甲乙签订了工程承包合同,名称是临建食堂工程。合同约定该食堂建设工程约500平方米,其中值班宿舍建筑面积约250平方米,食堂建筑面积约250平方米。但实际是两排房子,一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师您好,公司建账时未将原材料、库存商品等科目的二级科目设置数量核算,后来因需要可以在原材料这些存货科目下面二级科目重复设置数量核算科目吗?谢谢
老师,公司付给供应商的模具费,做到哪个科目好,能做一次性费用吗
你好老师,个体工商户有抬头,但发票开来是投资人名字的发票,这个发票可以入账吗?
公司的房产 一半租一半自用的呢 选哪种方式交呢 土地使用税税率呢
和国外西班牙国家的公司签合同,他们是合同上签字的,还是有类似我们国内公章盖章的呢,因为收外汇需要提供合同,不太清楚国外的盖章是怎样的
老师您好,税务老师给我来电话了说关于24年研发费用加计扣除还需要考勤记录,研发日志,这个我要怎么做,有参考表格吗?谢谢老师
老师,小规模注销库存现金有余额,需要存入基本户不?
老师不计提到借:其他业务成本\\工资,贷应付职工薪酬\\工资
你好; 又不是你雇员; 你是劳务协议哈; 不计提的