你好; 借,其他业务成本4000元,贷银行存款
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\工资,贷,应付职工薪酬\\工资?
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\\\工资,贷,应付职工薪酬\\\\工资?
你好老师!我们是小规模纳税人,税务系统上24年-2025年5月有100万的进项专用发票,有13%的,有6%的,现在我该怎么处理!
老师好,我们老板跟别人合伙做个公司,就做了几个月,都没开过票,原意是做一个劳务中介,上游客户给我们结算人力费,我们结算给下游的人,赚个中间差价,结果上游不给我们结算了,我们该给下游结算的钱都结算了,这样等于我们是纯赔本的,就没有收益,这样涉及开票吗
把别人货车撞了,我们公司支付的维修费怎么做账,先付款,后面收到发票
[1](操作题)某企业进行一项固定资产投资,在建设起点一次性投入100万元,无建设期。该固定资产可使用10年,期满无残值,生产经营期每年可获得税后利润15万元,假定折现率为10%。在Excel工作表中建立分析模型,分别采用净现值和内含报酬率指标评价该方案是否可行。
老师,您好,请问公司通过集体申报给员工做个税汇算,请问哪里可以看到集体申报啊,谢谢
社区要求申报本单位员工工资统计表,2025年2月申报2024年度全年的员工工资,当时按实际工资月份进行申报,2025年3月又通知,2025年按季度申报,2025年3月申报2025年1月至3月员工工资,但本单位的情况是2025年3月工资4月发放,当时向社区反映能否将原2024年1-12月数据调成按实际发放月份申报2023年12月至2024年11月数据,这样后续都方便申报,但社区不同意修正数据,要本单位2025年3月按估算金额上报数据,现存在估算金额比实际发放金额少2万元。现在6月需按要求申报第二季度数据,如将2万元调入第二季度申报存在不符合申报工资总额不超过30%的要求,系统不让申报。请问如何解决?2025年1-3月存在部分员工绩效工资未申报的情况,如何解决?
企业24年有一笔业务没有确认收入,因为业务没有把发票给到代理记账,这个怎么处理?
PhotoshopCS3考试未交素材和新建文件夹会为0分吗
老师好,小企业会计准则,2024年汇算清缴产生的所得税费用可以在本年利润表中填列吗?
个体私转公也可以吗?开个人发票,货款
老师不计提到借:其他业务成本\\工资,贷应付职工薪酬\\工资
你好; 又不是你雇员; 你是劳务协议哈; 不计提的