嗯嗯,可以的,没问题的

今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
老师我8月份进了一批货用现金支付的,发票是十二月份开回来的,那八月份那个账务处理我写了借 库存商品 贷 库存现金这笔分录的后面直接付十二月份开回来这个发票可以吗
老师您好!我在2月份做了一笔借:库存商品1000贷:库存现金1000,实际上是2月已开发票,3月1日付款,并且是用对公支付的,3月份应怎么做账务处理?
1月份收到一张发票,是一月份开具的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账?
先进制造业进项加计5%,工厂性质,如果我们采购了成品一对一卖出,这部份成品的进项能否加计抵减5%
老师,公司雇佣个人干活,个人要发票,这样可以吗?建筑安装28万,
作为一个财务bp,是必须要能说会道吗?分析做得好够吗
老师,销售开具增值税专用发票后,发生销售折让,需开具红字发票,那开具的红字发票金额是仅开具折让的金额还是需要按原金额全部红冲后重新开具折让后的金额呢
郭老师,股东拿钱出来,把备注选为年终奖,不想报年终奖个税,要怎么处理
股东拿钱出来,把备注选为年终奖,不想报年终奖个税,要怎么处理
老师,1月社保在缴,可以不报个税吗?,算没有工资。
牛羊肉加工企业,采购的牛羊,计账分录及相应原始单据有哪些?若从牧民手里采购,没有发票应该怎么做账务处理?
老师,纸质发票丢失了,在电子税务局打印不了,如果截图打印这发票能用吗
@董孝彬老师,别的老师别回答