你好1; 需要做账的; 要账实相符的 ; 先报无票收入哈

02月未开具增值税专用发票,却已经做了账务处理,在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具,账务应该如何处理
系统实际出库,但未开票,增值税申报申报以实际开票来申报,要怎么处理可以让ERP的财务数据和纳税申报数据保持一致呢
以前会计多冲了未开具发票导致税务申报显示附表一是负数,需要处理,那我们要怎么处理啊?
申报未开票增值税,需要做账务处理呢?等开出发票了,怎么账务处理?申报的话直接写负数。
上个月进行了未开发票申报。这个月开具了,在未开具发票下面直接填相应的负数就行了是不是,账务上还需要再进行处理吗
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
等开出发票的话 如何账务处理? 能否把整体的写出来
你好; 借银行存款贷主营业务收入- 无票收入; 销项税; 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入- 开票收入