同学,你好 借:其他应付款 贷:银行存款

老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收企业误做了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?怎么平这个余额?
其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
请问,2026年4月申报2025年度企业所得税汇算清缴,补缴20000元所得税,并于2026年4月缴交,那么,这笔经济业务如何做账?(具体会计分录-末级)
老师,劳务分包,开具发票,还能建筑服务*劳务费吗
向银行借款的利息支出需要开具发票吗
26年2月发的年终奖,可以计提到25年吗,然后个税报到1月年终奖可以吗
学堂有中级会计真题练习资料吗
你好老师,请问我们工地自己做饭吃饭,分包单位员工也在这管饭。购入的食材都没有发票,一个月大约有一万左右的生活费支出,请问这个怎么做账
老师,我问下我12月份暂估的成本,借生产成本贷应收A公司,现票拿到了,但不是A公司来的,是B公司,我该怎么做账务呢?
快账里面余额表最后合计是什么数
本公司出口企业,25年3月出口一批货,申报成交方式CIF,本来跟客户说好了我们垫付运费,结果他自己又付了运费,导致账上一直挂着,老师们,这个账应该怎么处理?
老师你好!企业租个人车每年5000元,个人得交多少税
老师麻烦你看清楚问题,首先是现金支付的,其次现在已经是借方有余额了
同学,你好 代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 , 那你支付出去 借:其他应付款 贷:库存现金、银行存款 这个就平了,你是哪里有问题?
我上面说了有一笔做了收入了
有一次做了收入,所以导致其他应收款借方有余额
同学,你好 请发一下完整的分录,带上数字,谢谢