同学您好!可参考以下分录: 收到钱的时候 借:银行存款 贷:应缴财政专户 上交的时候 借:应缴财政专户 贷:银行存款

老师,行政事业单位以前年度固定资产入的费用,现在调账怎么做分录?
以前年度单位报销的差旅费,现在退回单位账户后上交国库怎么记账?(事业单位)
老师,事业单位,发现在2021年出差差旅费日补助多报销了60元,现在应该怎样处理账务?
政府单位,收回以前年度的费用款,现在需要上交国库,会计分录应该怎么做?
老师你好,行政事业单位以前年度修路工程款已全部付完,现在审计发现多付工程款,施工单位已退回基本户现上交财政记账应该怎么记?
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的