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老师,小规模,开一张普票,当时借:应收账款 10 贷:主营业务收入 9.7 应交增值税 0.3 因为是小规模,季度开票不满45万,应交增值税0.3转其他收益。现在这张发票作废了,要如何账务处理呢

2023-01-13 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 09:49

借应收账款,负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应交税费负数,贷其他收益负数。

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快账用户5213 追问 2023-01-13 09:59

全部做反方向科目,冲回去是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:01

的是的,是这个意思的。

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快账用户5213 追问 2023-01-13 10:04

老师,之前不交增值税全部做到营业外收入,而不是其他收益,有影响吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:08

好,没有关系的,可以的。

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:08

其他收益改成营业外收入就是了。

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借应收账款,负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应交税费负数,贷其他收益负数。
2023-01-13
二月的发票不能作废,只能进行红冲。
2021-05-18
冲减收入,及增值税
2021-05-17
你好 1;    借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000  这样是对的  
2023-05-17
你好,减免的增值税,结转分录是 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入  
2024-07-30
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