你好,按照2000来计提的。
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,急急急!!!请老师写出分录谢谢您
老师,请问一下我公司是小规模纳税人,4月购入一台小汽车金额13万元,入固定资产,现在是不是500万以下的,可以一次性抵扣,不用计提了,那请问第二季度申报企业所得税时,如何申报? 还有我4月份做账时计提是不是按一次性计提13万元呢?
老师,我没有做过全盘账会计。我想请问一下,计提企业所得税的金额,是根据季报企业所得税的金额来计提吗?比如,我昨晚听的这个课,二季度计提的企业所得税,在6月30日做账。但是,有个问题啊,企业所得税季报不是在7月15日前才申报么?难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后,再做6月份的账吗?
老师 请问一下 本企业有研发费用 比如可以加计抵减所得税2000元 正常要交4000元 我在四季度计提是 按哪个金额计提
请问下老师,小规模公司,企业所得税汇算清缴前需要把之前计提的费用冲掉对吗?因为在上一季度显示有利润,所以计提了一笔费用,暂时未交企业所得税, 还是说可以在2023年第一季度正常继续计提费用,到下个季度再冲销去交企业所得税?
A企业向自然人B花1000万购买了5000万债权,A企业向自然人B个人账户转账就依据合同吗?自然人B是否需要提供发票?如果不提供能否直接转账?B企业账户如何处理?是否需要纳税?
就是我公司买产品给个人,然后货发给他了,对方不要票,但是我收了对方的钱,这种怎么平账啊
刘艳红老师应该怎么写分录?才能把税务局的发票抵扣呢?
老师,小企业会计准则如果调整之前年度的费用科目,是计到利润分配-未分配利润里吗
老师,一般查被审计单位的收入,要看哪些资料?
请问,停车费手撕发票如何记账?领3万元的手撕发票,一个月用不完。
老师请问这个分录对吗可以这样做吗
1.甲公司以公允价值2 394万元的股权和266万元的货 币资金为对价,收购乙公司70%股权,收购日乙公司全部 股权的计税基础为3 300万元、公允价值为3 800万元。 双方选择特殊性税务处理,乙公司取得非股权支付部分对 应的资产转让所得为( )。 为什么选择用乙公司全部股权的计税金额,不用公允价值
退休返聘人员的工资薪金个税申报是否要扣除养老金?
你好老师,甲方给乙方开票丙方出具委托收款协议收款,可以吗
收到 谢谢老师 那我明年收到汇算清缴退税 是要计入营业外收入么
你好,借银行存款 贷应交税费, 借应交税费,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
收到 谢谢老师
不用客气,工作愉快。