你好,去税务局报备发票丢失,然后问对方要发票复印件,做账抵扣。
老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
老师好:我单位收到一张汽油票,是用A4纸打印出来的增值税电子普通发票,还盖发票专用章了,请问老师这种发票能走账吗?
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
老师业务弄丢一张增值税专用发票(征收率是3%)这种情况我从税务系统里能打印出来做账用吗
1.个体户小张从事文具零售,系小规模纳税人,经营业务均适用3%征收率,2023年度选择按月缴纳增值税。1.小张1月,2月,3月分别取得不含税收入40000,110000,130000元,计算各月应缴纳增值税。 2.小张2023年如果选择按季度缴纳增值税,第一季度应缴纳增值税多少。 3.按月和按季度征税有差异,小张能够根据经营实际,第二季度选择按季度缴纳增值税。请阐述理由。 4.如果小张销售额超过免征增值税销售额,适用减征增值税优惠政策,应按增值税税率(征收率)多少开具发票,能开具增值税专用发票吗。 老师,这个题目麻烦解答一下,谢谢
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
老师用税务系统里打印出来的发票不可以吗
你好,不可以的,这个需要销售方盖章的。
那就不做账可以吧
业务说找不到发票了
你们不报销吗?不报销的可以。
那报销就走内账吧,老师如果我从税务系统打出来发票,然后拿着去对方盖发票章去可以吗
可以的,别忘了报备就行。
怎么个报备呀,去大厅填表吗
自己填出一个丢失的说明,带着公章去。