按实际扣的税款做账。

老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢?
老师,我想请问一下个税申报的相关问题。我才来一家公司,让我做几家小规模纳税人的账。说是这几家小规模纳税人的税之前都是代理记账公司那边在申报。而且之前这几家小规模纳税人公司的个税都是空申报。但是从12月份开始,有做了一些员工进来,需要申报个税。那么,我在现在1月份,在我自己的电脑上安装自然人扣缴义务端,我的个税系统里面是没有之前代理记账公司那边申报的数据,这个怎么处理?还有就是,我需要向代理记账公司那边让他们进个税系统里面导出他们之前录入的境内人员信息表Excel版的吗?如果他们之前有报过法人的个税的话。
老师 ,好。资源办让我们开了一个代征户,让先往里面存钱,然后拉一车碎石,当时他们就先把增值税,附加税,资源税,服务费,的数扣。他们系统是3%,但是,我们是一般纳税人,税率是13%,每月是我们申报完了,把银行端哪个图截个他们,我想知道,他们已经扣3%的税了,我们申报的13%哪10怎么整,这些单子在哪打印,他们按13%扣税,完税证明可以在税务局打印出来,就是银行哪个单子不知道在哪打印?还有,他们现扣的3%的增值税,我们怎么做账
老师,好,资源办,让我们开了一个代征户,需要先把大概税款存进去,拉一车,从代征户里面把增值,(3%),附加税,资源税,服务费,都扣除了来了,这个需要做账吗?我们是一般纳税人,是按13%交税的,现在不是有很多优惠政策,哪个系统是他们自己开发的,像资源税减半征收,但是,他们系统没有,这账怎么做
自产的汽油移送运到B油田车辆为啥要消费税视同销售 书上说移送用于应税产品不要交消费税呀
朴老师 来 第三个问题 就当年不存在暂时性差异就只有永久性差异的话,因为我们是按照税法的要求来确定应交税费这个数,由于账上的利润总额假设1000万是把永久性差异比如罚款100万给扣减之后得出的,所以税上要求做的分录是 借:所得税费用 1100*25% 贷:应交所得税 1100*25%,我们看回一下企业账上,只做了1000*25%,所以等同于会计账上当年要补一笔分录 借:所得税费用 100*25% 贷:应交所得税 100*25%,也就是会计上也是不认可永久性差异对会计报表上“所得税费用”这个报表项目的影响,所以才要把罚款100对应的25所得税给补上,其实也可以理解为会计上的“所得税费用”整体看下来就是税法的处理结果跟着税法来走。老师 请看看是不是这样 谢谢
老师,我们公司法人的工资1-6月没发,但是按月计提了工资,其他员工工资是正常发放的,记账凭证实际发放的附列的工资表,需要加上该名法人的工资吗
请问,小规模纳税人,建筑异地预缴税,开票15万,增值税按1%交吗?水利基金多少?企业所得税呢?
有关于研发账务的会计分录步骤能给我一个吗
内账,支付员工产假最后一个月工资2500元,扣除该员工社保基数调整个人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后银行实付2470元要怎么做计提和支付工资的分录?
本月开具收入正数5万,未开票负数5万,填写增值税主表1行为0,2行是系统自带的正数5万,现主表汇总是0,分类2是正数5万,这样对吗?还是说2那很也是填写0呢?
老师认缴100万还没有实缴,需要先把印花税交了吗?
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?这个是10月份的账。发8月份的工资,我10月份还没结账,因为发现了这一块钱的问题
请问郭老师,小规模纳税人,建筑劳务公司,经营范围没有建筑机械,可以开建筑机械发票吗?
资源税预先扣除的3%,我们需要做账吗
说错了。是资源办,预先扣除的哪些税,我们需要做账吗
你好,有完税证明吗?
什么也没有,问他们,他们就说他们预收的
他们属于第三方,会按每顿0.5收费,都是他们先扣下的钱
政府票据,发票,完税证明,都没有?
这个是他们系统开出来的票,当时开出来,当时就从代征户里面把增值税,附加税,资源税,服务费扣了。
这不是有效票据,只是开个证明单子。可先挂往来。后期取得完税证明或政府票据,再转入税金及附加
他们系统增值税是3%,我们是一般纳税人,按13%缴税了。但是都得从他们让我们开的代征户缴税,问他们,他们说的是多退少补,13%有完税证明,就是他们预先扣的哪个3%没单子,全都是从代征户交的,因为是先让预存钱了。这样看,我们不是交了16%的增值税?
是的,预先交了16%,后期应让退回多交的3%
在他们系统里面开的票,预交的哪部分税怎么做账
可计入管理费用-税金