一般是当月出上个月的报告,申报所属期是11月份的

老师,您好,增值税税款所属期是12月,但申报日期是次年1月,并且入库日期也是次年1月,请问这部分增值税是属于哪一年的呢?
老师,土地增值税进入清算后,在提交清算报告给税务局之前的销售是进去尾盘销售申报吗?还是接着预交土地增值税呢?
老师好!老师,12月份的增值税是下个月申报(2023年1月),12月的增值税是属于22年的会计年度吧,谢谢!
老师 您好 土地增值税清算报告是税局22年12月份出的报告,申报所属期是填哪个月呢
老师 您好,我11月和12月份工资2023年1月发,但我12月申报所属期报的工资是11月份的,但我12月份工资有超出5000的个税缴款,这我怎么更改申报,我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
是从项目预征开始的时间,截至日期是税务机关规定(通知)申报期限的最后一日。
老师,需补交企业所得税的所属期是21年还是22年呢
也是房开清算 还有印花税 增值税所属期是21年还是22年出报告的日期呢
看看这个项目是从什么时候开始的,至结束(税务通知)的时间,确认项目的时间,一般是当年度(或当季度)申报上年度或或者上季度的企税
老师 可以理解为土地增值税清算是22年,其他税种是21年 ?因为会有滞纳金的问题
如果涉及21年没有及时缴纳的税,那是有滞纳金的,所以做财务就是要形成固化思维,当年(当月或当季度)申报上年度(上月或上季度)的税费
是税务认为低于市场价出的报告调增,所以涉及的税种这个申报是22年度还是21你年度?
如果是税务基于事后市场原因出的报告调增,按项目从开始到结束的时间段作为申报期,这不是企业的原因,不 用计算滞纳金,如果项目在21年度,则21年度作为申报期。
是的呢 因为跟税管员有争议所以请教 有这种文件吗
这个是法律条例里面的意思,你就直接跟税管员理论就可以了,说这个不属于公司未及时申报的原因,是事后市场原因造成的,再说了税管员一般也不懂法律
好的 谢谢老师
不客气,有问题欢迎提问