一般是当月出上个月的报告,申报所属期是11月份的
老师,您好,增值税税款所属期是12月,但申报日期是次年1月,并且入库日期也是次年1月,请问这部分增值税是属于哪一年的呢?
老师,土地增值税进入清算后,在提交清算报告给税务局之前的销售是进去尾盘销售申报吗?还是接着预交土地增值税呢?
老师好!老师,12月份的增值税是下个月申报(2023年1月),12月的增值税是属于22年的会计年度吧,谢谢!
老师 您好 土地增值税清算报告是税局22年12月份出的报告,申报所属期是填哪个月呢
老师 您好,我11月和12月份工资2023年1月发,但我12月申报所属期报的工资是11月份的,但我12月份工资有超出5000的个税缴款,这我怎么更改申报,我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
老师,综合税负率怎么算,谢谢
老师,一员工4月21号入职,请问他的考勤工资怎么算?是按9天,然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗?
做公司的年度的汇算清缴,最后调高的利润,多交出来的这一部分企业所得税税额,还用做会计入账吗?
公司收到10万的收入转帐,只开票3万,剩下的7万不开票,作为无票收入,这样可以吗,有什么风险吗
是从项目预征开始的时间,截至日期是税务机关规定(通知)申报期限的最后一日。
老师,需补交企业所得税的所属期是21年还是22年呢
也是房开清算 还有印花税 增值税所属期是21年还是22年出报告的日期呢
看看这个项目是从什么时候开始的,至结束(税务通知)的时间,确认项目的时间,一般是当年度(或当季度)申报上年度或或者上季度的企税
老师 可以理解为土地增值税清算是22年,其他税种是21年 ?因为会有滞纳金的问题
如果涉及21年没有及时缴纳的税,那是有滞纳金的,所以做财务就是要形成固化思维,当年(当月或当季度)申报上年度(上月或上季度)的税费
是税务认为低于市场价出的报告调增,所以涉及的税种这个申报是22年度还是21你年度?
如果是税务基于事后市场原因出的报告调增,按项目从开始到结束的时间段作为申报期,这不是企业的原因,不 用计算滞纳金,如果项目在21年度,则21年度作为申报期。
是的呢 因为跟税管员有争议所以请教 有这种文件吗
这个是法律条例里面的意思,你就直接跟税管员理论就可以了,说这个不属于公司未及时申报的原因,是事后市场原因造成的,再说了税管员一般也不懂法律
好的 谢谢老师
不客气,有问题欢迎提问