您好,一般按照尾盘销售申报。

老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
老师,土地增值税进入清算后,在提交清算报告给税务局之前的销售是进去尾盘销售申报吗?还是接着预交土地增值税呢?
老师好,一般纳税人去申报增值税之前,是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致,然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来,把税务局增值税报表点开核对进项和销项,查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表,在做账软件里面写上 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借:税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷:应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗?
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
请问老师,房地产公司土地增值税清算完后又发生销售行为,需要计算和申报清算时未包括进去的写字楼,请问这个相应的计算和申报土增税的事情是清算公司操作还是房地产公司自己操作?
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
老师,公司这么多年没有交过房产税,公司经营场所的房产是老板和他女儿名下的房产,我也是才接这家的家,这不交房产税,合理吗?
上月未开票收入成本估算错了,这月红冲后,重新在写一次正确的就可以了吧
美金退股现在的汇率跟之前汇入汇率之间的汇差计入那个会计科目
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731,成本710。 成本偏高,预警虚列成本,那我这边应该怎么做?怎么写情况说明?
老师,不是应该在完成清算后再进入尾盘销售吗?
您好,对的,清算后。按照清算的单位成本算尾盘单位成本。
老师,清算还没有结束如果按尾盘申报,那单位成本怎么算呢?
你好,清算未结算无法确定尾盘成本单价,无法操作。
老师,您第一次回答说要按照尾盘进行申报,那怎么申报呢?
你好,土地增值税进入清算后,我理解就是已完成清算,否则不存在尾盘问题。
老师,那做不了尾盘申报,现在的销售我还要预交土地增值税吗?
您好,办理房地产项目尾盘销售土地增值税申报需要携带以下资料去办税服务厅进行申报。一、《土地增值税纳税申报表(四)(从事房地产开发的纳税人清算后尾盘销售适用)》2份;二、《清算后尾盘销售土地增值税扣除项目明细表》2份;三、享受土地增值税优惠的纳税人,还应提供减免土地增值税证明材料原件及复印件1份;四、公章、营业执照副本原件及复印件。未清算完按照销售毛利预交土增,等清算完了多退少补。
老师,我现在土地增值税清算数据还没有报给税务局,等报给税务局后,税务局还要审核,是不是等税务局审核完成前,都要按照预交申报呢?
您好,对的,按照毛利预交土增。
老师,我以前一直是按照收入预交土地增值税的,按照毛利预交还没有过,该怎么操作呢?
您好,土地增值税各地土政策多,按照以前做法收入交吧。